同學(xué)你好,保險(xiǎn)公司多賠付的工傷保險(xiǎn)款不可以沖銷管理費(fèi)用,你要作為營業(yè)外收入。
老師,保險(xiǎn)公司多賠付的工傷款,沖管理費(fèi)用是嗎
老師,購買車的保險(xiǎn)費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用,那保險(xiǎn)公司理賠款,是不是沖減費(fèi)用
老師收到保險(xiǎn)公司賠付員工受傷費(fèi)用怎么做賬務(wù)處理?
老師,公司提前賠付給員工的誤工費(fèi)以及工傷醫(yī)療費(fèi),傷殘金用什么科目呢?公司買的雇主險(xiǎn),這這筆保險(xiǎn)賠付款公司還沒有收到?
老師,公司發(fā)生了工傷,有買項(xiàng)目保險(xiǎn),開始時(shí)是公司墊付費(fèi)用,這個(gè)費(fèi)用是打到公司員工的賬上,這個(gè)分錄是些借:其他應(yīng)收款-個(gè)人還是保險(xiǎn)賠付呢,然后拿回來的發(fā)票沖銷這個(gè)其他應(yīng)收款嗎,分錄是借:管理費(fèi)-工傷,貸:其他應(yīng)付款,這樣做對嗎?
老師,甲換入固定資產(chǎn)的價(jià)值為什么是72,而不是 72+5
老師,個(gè)稅怎么減員呢???
老師上個(gè)月未交增值稅是貸方-5000,那我這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)應(yīng)不應(yīng)該加上
@?老師我是今年3月份暫估的材料款,這個(gè)月款已經(jīng)付完了,但是發(fā)票還沒有全部到齊,不牽涉到跨年的問題應(yīng)該怎么沖之前的暫估,發(fā)票到了該怎么做體現(xiàn)和對方的往來?3月做的暫估是借:主營業(yè)務(wù)成本-材料銷售成本100萬,貸:應(yīng)付賬款-材料款-暫估100萬?
老師,就是我們3季度景點(diǎn)給我們打款是29萬,我做分錄是借銀存29萬,貸主營業(yè)務(wù)收入29萬/1.01,應(yīng)交稅費(fèi) 稅應(yīng)交增值稅29/1.01x0.01對嗎?@董孝彬老師
老師好,自然人申請代開發(fā)票,不知是否已提交,請問在哪查詢
開發(fā)票只有全稱,沒有納稅人識別號可以入賬抵稅嗎?
成品進(jìn)銷存:7月已知條件生產(chǎn)入庫成品數(shù)量和成本金額,出庫已知數(shù)量但不知道單價(jià)和金額,結(jié)余知道數(shù)量但不知道單價(jià)和金額,期初數(shù)量和金額單價(jià)都不知道,那可以用反推法,反推出6月結(jié)余數(shù)量,可以用入庫單價(jià)代替期初單價(jià)嗎?因?yàn)槭堑谝粋€(gè)月核算成本,庫存是不準(zhǔn)的。
老師,一般什么情況下,或者什么行業(yè),給人員發(fā)工資或結(jié)算費(fèi)用,需要對方發(fā)身份證正反面作為原始憑證呢、比如施工項(xiàng)目的需要到嗎?
不買社保,可以在工戶發(fā)工資嗎?員工也沒有在別的地方買社保