若留抵足夠抵銷項,進項可不勾選抵扣
你好我上個月有留抵,這個月銷項大于進項,做賬都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——未交增值稅的貸方就可以?
上個月進項大于銷項,留底10,不用做賬務(wù)處理 ,本月,銷項大于進項,銷項減去進項是20,那我本月結(jié)轉(zhuǎn)增稅 ,這樣寫 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20貸應(yīng)交稅費-未交增值稅20 ,還是直接寫借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10貸應(yīng)交稅費-未交增值稅10,
我公司是 一般納稅人,上月留抵稅額5000,上月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借:應(yīng)交稅費-未交增值稅5000,貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅5000,本月銷項稅額20000,進項稅額8000,分錄這樣寫對嗎,是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額20000 ,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額8000,借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅12000,借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅12000,貸:未交增值稅12000,怎么把留抵的5000在分錄體現(xiàn)出來呢
老師,請問月末應(yīng)交稅費未交增值稅余額有留底在貸方10000元,次月發(fā)生銷項稅額5000元,我是借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10000貸:應(yīng)交稅費未交增值稅10000借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額5000貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5000如果我在有進項8000,月末我在結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費未交增值稅這個科目里,也就是借:應(yīng)交稅費進項稅額8000應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅5000貸:應(yīng)交稅費未交增值稅8000+5000老師不太懂次月發(fā)生銷項稅額該怎么做分錄,求解!
老師,我上月進項大于銷項,留抵了2082.52,這個月進項小于銷項, 借:應(yīng)交稅費—銷項稅165137.61 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅165137.61 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅30550.89 貸:應(yīng)交稅費—進項稅30550.89 這個上月留抵的怎么做?。?/p>
老師你好,個體戶變更了經(jīng)營者,請問為什么現(xiàn)在用新經(jīng)營者的賬號密碼登錄不上去呢
買買合同可以不寫金額嗎
老師,請問個人代開的發(fā)票是不是全部要代扣代繳個人所得稅
懂的老師請回答,不要網(wǎng)紅復(fù)制粘貼的答案: 中介公司聲稱的包辦注冊資本實繳的全流程代辦,資金過橋一下,立馬有出去了,讓注冊一個一般賬戶,然后出具驗資報告和審計報告,保證在注冊會計師事務(wù)所備案可查。 請問,這樣的操作,有哪些風(fēng)險呢?實踐中這樣操作的多嗎?可行嗎?
老師,中秋節(jié)公司幫別的企業(yè)采購超市卡可以入賬嗎?要如何做會計分錄
從農(nóng)民手里租來的土地建成了庫房,這個涉及到什么稅呀?
申請企業(yè)執(zhí)照變更,電子簽名時候有企業(yè)需要簽章,該怎么操作?登陸公司法人賬號就可以了嗎。
什么人可以查看復(fù)制公司的會計賬本?
8月初成立的公司,在9月初開通了稅務(wù),9月份需要報個稅嗎?
房租轉(zhuǎn)讓費,分錄怎么做
老師如果這個月進項是5000,那這個月的進項稅額是不是應(yīng)該加上貸方的負(fù)5000,是10000呢
是的,你的理解是對的。
好的老師,那我想交點稅,但是都走賬了,還是留抵,我需要咋處理
想交點稅,少進項抵扣
但是已經(jīng)走賬了
可做進項轉(zhuǎn)出處理申報
那賬務(wù)不用處理嗎,
賬上也要進項轉(zhuǎn)出
老師下個月怎么走賬呢
賬上做進項轉(zhuǎn)出處理