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老師,我上月進項大于銷項,留抵了2082.52,這個月進項小于銷項, 借:應交稅費—銷項稅165137.61 貸:轉出未交增值稅165137.61 借:轉出未交增值稅30550.89 貸:應交稅費—進項稅30550.89 這個上月留抵的怎么做???

2025-07-04 12:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-07-04 12:04

上一個月的留底在哪個科目里面掛著?應該再轉出未交增值稅, 借應交稅費應交增值稅銷項 應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費應交增值稅進項

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快賬用戶4729 追問 2025-07-04 12:21

上個月是沒有做的,這個月補行嗎?該怎么補呢?

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快賬用戶4729 追問 2025-07-04 12:23

借:應交稅費—未交增值稅2082.52 貸:進項稅額轉出2082.52 是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-04 12:26

可以的,你只有一個進項稅,沒有銷項嗎?是的話,把未交增值稅改成轉出未交增值稅。

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上一個月的留底在哪個科目里面掛著?應該再轉出未交增值稅, 借應交稅費應交增值稅銷項 應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費應交增值稅進項
2025-07-04
你好;? ? ?意思你是用上月留底10? ?抵減 本期產(chǎn)生的20? ; 直接繳納10即可 ;是嗎?? ??
2022-05-10
您好,這樣的話就是? 轉出多交增值稅和轉出未交增值稅,這倆沖銷剩下13就可以的
2023-07-14
同學你好 借,應交稅費一應增一銷項 借,應交稅費一應增一進項轉出 貸,應交稅費一應增一進項 貸,應交稅費一應增一轉出未交增值稅 借,應交稅費一應增一轉出未交增值稅 貸,應交稅費一未交增值稅;
2021-12-10
同學你好 這個不對 應該是進項和銷項分別結轉到轉出未交增值稅 ?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2025-05-19
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