同學你好,這筆交易的話,專家應(yīng)該去稅務(wù)局代開勞務(wù)報酬的發(fā)票,然后專家說的也沒錯。你公司付款的時候代扣代繳他的個人所得稅,而不是扣他的增值稅。
老師,麻煩問下,我單位有個不坐班的同事,他算是個自由職業(yè)者,年底要結(jié)算勞務(wù)費的時候,他在稅務(wù)局代開了發(fā)票,沒有繳納個稅,說是在稅局填寫了報表,他個人收入和成本相減利潤不用交個稅,這個合理么?我可以用他開的發(fā)票做成本么,用不用在代扣代繳個人所得稅?
單位請了專家講課,個人勞務(wù)申報個稅后,單位老板要把這項個人所得稅做單位費用,這樣導(dǎo)致實際勞務(wù)價格升高,和開票金額不相符,這樣做有什么風險?太難了。專家理解的稅后勞務(wù)收入,是扣個稅的。我理解的是扣增值稅。
請教下關(guān)于進口業(yè)務(wù)。進口報關(guān)單上境內(nèi)收貨人A 和消費使用單位B是不同的兩家公司, 并且在“海關(guān)進口增值稅專用繳款書”上的繳款單位寫了境內(nèi)收貨人的公司A。 我們問過第一家財務(wù)公司,他們的解釋說,因為B是“消費使用單位”, 才真正擁有貨物所有權(quán)。 如果繳款書開給A, A因為沒有貨物所有權(quán),即使進項稅繳款書開給A,但A也不能享有進項稅抵扣。 這樣的說法對嗎? 另外,我們又咨詢過第二家財務(wù)公司,另一種說法是: A可以不充當“純代理”(即進口買賣的業(yè)務(wù)實際是B在做,不是A來做); A應(yīng)該要充當“代理進口”,然后做經(jīng)銷銷售給B,相當于對境內(nèi)銷售,再給B開具國內(nèi)的增值稅專用發(fā)票; 這樣的話,A就可以用海關(guān)開具的”進口增值稅專用繳款書”上的進項稅,來抵扣銷售開具給B的國內(nèi)專用發(fā)票上的”銷項稅“? 上面哪個說法對?
公司辦了一個親子營,請一位專家來講課,約定我們付給他講課費5000,他的高鐵票我們給報銷,因為是個人,不開發(fā)票,款直接轉(zhuǎn)到他個人卡里,5000按勞務(wù)費申報,扣個稅800,實發(fā)他4200,但是人家不同意,要求個稅我們給他承擔。請問老師,沒發(fā)票,這5000我需要全部調(diào)增,個稅800我計入營業(yè)外支出,匯算時也調(diào)增,這么處理對嗎?
老師您好,請教一下,就是我司是做建筑勞務(wù)分包公司的,主營就是代各個施工單位分包發(fā)放勞務(wù)工資,施工單位把勞務(wù)費打我司,我司扣除稅和服務(wù)費后發(fā)放勞務(wù)工資,現(xiàn)在碰到問題是,我的這個成本費包括我司替各個施工單位交的稅和代發(fā)工資這2個,但是我結(jié)轉(zhuǎn)成本只是把工資部分做成本,就導(dǎo)致我的服務(wù)收入很高,成本很低,實際我們只是每個月的服務(wù)費就收3萬多點,而賬上顯示的成本和收入虛高了幾十萬,這個要怎么做成本呢?是不是我做錯賬了?求解答,謝謝老師
老師你好,請問甲方付款到乙方農(nóng)民工工資專用賬戶,乙方發(fā)了工資,工資是分包方的人員,那可以讓分包方開發(fā)票進來嗎?工資部分不申報個稅?
老師互聯(lián)網(wǎng)平臺收的vip屬于其他業(yè)務(wù)還是營業(yè)外收入
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評!收入每個月要結(jié),成本按項目結(jié)轉(zhuǎn)就可以是吧轉(zhuǎn)
老師,您好,我公司的經(jīng)營范圍今年6月份剛變的,再做24年工商年報,經(jīng)營范圍是填去年的還是現(xiàn)在的
沒有做賬的個體戶工商年報的營業(yè)收入怎么填
老師,未分配利潤包括哪些科目
老師,麻煩問一下,電腦做賬系統(tǒng)不會自動進行重分類嗎?
老師,不等星期一了,哈哈,我現(xiàn)在用法人的賬號登錄的,人員權(quán)限管理在哪里呀?我沒有看到,哈哈
老師,購買禮品送客戶,要視同銷售交增值稅,又要交個稅,年末所得稅還要調(diào)增,如果不想交這么多稅,可以把禮品做到哪里,地較合理?
老師,請問下小規(guī)模24年8月份有一個員工買了五險,然后11月份離職了,12月末就沒有人買五險了,那這種情況工商年報期末人數(shù)如何填寫呢
現(xiàn)在專家的意思是讓我們幫他付代繳個稅的錢。而且這筆款還不能從勞務(wù)費里扣除。要我單位自己做費用,這樣顯然不對吧!他理解的稅后收入是我單位要承擔個稅款,但我只是幫他代扣代繳!我怎么能把個稅做費用出賬。
老板答應(yīng)了這樣做,這樣對自己單位來說,除了損失稅款,還有別的風險嗎?
他理解的稅后是不對的,個稅部分,應(yīng)該專家他承擔的。對于你公司而言,首先,即使你幫他承擔個稅的部分,他也要去稅務(wù)局代開發(fā)票,你也要走一個代扣代繳的手續(xù)。因為你要幫他申報個稅。沒有什么風險,只要個稅申報了,就沒有任何問題,反正稅款也是你們付,只要付了就行。
好的,謝謝
不客氣 祝你工作順利 如果老師的答復(fù)有幫助到您 麻煩結(jié)束該提問后給老師一個評價