你好!嚴(yán)格來說不可以,查到了就要被轉(zhuǎn)出了
問題一:老師我想問一下房租合同如果因為支付逾期支付給對方的違約金對方也是需要給我們開發(fā)票的對嗎?開的類目也是和給我們開租賃費(fèi)發(fā)票開到一起,一樣的類目,專票的話我們也是可以正常抵扣對吧? 問題二:老師比如我們房租合同提前解約支付的違約金,對方也需要給我們開發(fā)票,開的類目也是和租賃費(fèi)金額加在一起開,進(jìn)項可以正常抵扣對嗎? 以上兩種情況的分錄為:借:管理費(fèi)用-房租租賃費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅) 貸:銀行存款對嗎? 問題三:如果我們公司簽約藝人,簽訂的是藝人合同,那是不是就可以不給對方上社保,對方需要給我們開發(fā)票,我們需要給他代繳個人所得稅,就是屬于勞務(wù)合同類型啦對嗎?
老師您好,請問我們學(xué)校房屋租金應(yīng)該怎么分?jǐn)??一共租入面積為5214.61平方米,分兩棟樓,一棟是教師辦公室和學(xué)生教室,還有衛(wèi)生間。另一棟是學(xué)生食堂和教室,辦公室,衛(wèi)生間,還有宿舍。合同上只有總出租面積,我想知道該怎么把它們分別分?jǐn)偟焦芾碣M(fèi)用,教學(xué)成本和食堂成本當(dāng)中。
老師我們公司租了一棟房屋,合同上的租賃用途寫著用于住宿、辦公等,實際上也是兩者皆有,但賬上攤銷的房屋租金計入管理費(fèi)用_宿舍租金,請問該筆租金進(jìn)項稅額可以抵扣嗎
對方公司讓我公司申請開了紅字專用發(fā)票信息表,8-9月房租,金額是-35000,稅額是-1750,對方公司也開了對應(yīng)的紅字發(fā)票過來。我公司稅務(wù)網(wǎng)上的申報表顯示進(jìn)項轉(zhuǎn)出是1750元。 已經(jīng)扺扣了的。3個月房租,當(dāng)時一次性付,按月分?jǐn)傎M(fèi)用了。當(dāng)時做的是借:預(yù)付賬款 借應(yīng)交稅金-進(jìn)項 貸:銀行存款,后3個月分?jǐn)偼曩M(fèi)用 現(xiàn)疫情要免3個月房租,對方讓我們申請開了紅字增值稅專用發(fā)票信息表,對方開紅字發(fā)票我們,總金額是-36750,其中-35000是房租費(fèi)用,-1750是進(jìn)項稅 這筆錢實際是沒退的,抵下一年3個月房租。 請問會計分錄怎么處理
老師,我們公司是經(jīng)營租賃辦公樓的,別的公司只用租賃地址用于辦理營業(yè)執(zhí)照不實際在這辦公,我們每年收取對方地址使用費(fèi)1500元,但是對方要求開具房屋租賃專票,是否能開具?合同上寫的是租賃期內(nèi)使用房屋租金,第一年1500元,第二年1500元。請問這樣寫有問題嗎
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請問老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬,那我本身這一年要交100萬的所得稅,那我利潤表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬?還是100-5=95萬?
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個人。經(jīng)個人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個個人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請問我是一般納稅人,有個清包工工程,可以開具3%的的簡易計征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛