您。您好。。有交的增值稅就要交附加稅。
增值稅已經(jīng)繳納過稅款可以更正申報嗎
老師你好,繳納企業(yè)所得稅,附加稅,增值稅需要提前計提再繳納嗎?
老師您好,已經(jīng)繳納過稅款,再更正增值稅納稅申報表還需要再繳納附加稅嗎?
老師您好,我在稅務(wù)大廳代開增值稅專用發(fā)票,增值稅和附加稅都已經(jīng)繳納了,但是申報時附加稅的已繳費欄不能填寫已繳納的附加稅,因為錢不多,可以再繳納一次附加稅嗎
您好,1月份的增值稅申報表申報的時候有應(yīng)交增值稅,沒有繳納,過了申報期后發(fā)現(xiàn)申報錯了,還能更正申報嗎?如果更正申報后不需要繳納增值稅是不是就不用繳納滯納金了?
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請問老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬,那我本身這一年要交100萬的所得稅,那我利潤表所得稅費用的數(shù)是100+5=105萬?還是100-5=95萬?
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個人。經(jīng)個人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個個人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請問我是一般納稅人,有個清包工工程,可以開具3%的的簡易計征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
是已經(jīng)交過稅款,但是后來發(fā)現(xiàn)報表錯誤,所以還要重新繳納附加稅?
。比如你增值稅少,交了后面再重報申報表的時候就需要交。附加稅。
沒有明白
之前已經(jīng)交過稅款里包括附加稅啊
稅款都交過了,不用再交。
那為什么我更正之后顯示我要繳納稅款呢
那你看你報表填的對不對?如果你要交增值稅,肯定要帶出來交附加稅。
你說稅都交完了,后面再補交稅,說明你后面填寫的有問題。
只要交附加稅
好的,我再看一下
你看你報表填的對不對?是不是顯示交增值稅了?不然不能出來附加稅。