借管理費用貸其他應收款。
我想問一下3月份退回的2月的社保怎么做分錄呢 我之前直接最好了借管理費用公司社保,其他應收款社保個人部分,貸,銀行存款 那我3月是不是可以直接借銀行存款,貸營業(yè)外收入?
報銷發(fā)票的當月和次月發(fā)放報銷款分錄應該怎么做,是不是下面這樣做? 報銷時 借管理費用 貸其他應付款 發(fā)放當月 借其他應付款 貸銀行存款 如果這個員工名下本來有其他應收款科目呢?
我想問下,當月付款費用,分錄寫的是,借其他應收款,貸銀行存款,那下個月開票回來,怎么做分錄呢
老師好,比如我公帳收到往來款30萬,是借銀行存款30,貸,其他應付款30.公司從私卡退27.6回去,借其他應付款27.6.貸錢銀行存款27.6那剩下的2.4是應收開票款在公帳那,我應該怎么寫分錄呢
老師,您好,請教一下:正常12月份付這筆費用分錄這樣做借:其他應付款,貸:銀行存款,因為想把費用做到12月,所以借:管理費用 貸:銀行存款 那1月份票回來我要怎么賬務處理
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個體戶是核定征收的,為什么每個季度還要收個人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請問匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
監(jiān)理公司總公司中標的合同可以授權給分公司干嗎,分公司可不可以給總公司開監(jiān)理費發(fā)票
利潤表 所得稅費用金額必須是25年的數(shù)據(jù)嗎!比如25.5做24年匯算清繳可以放進去嗎! 借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:企業(yè)所得稅 這樣子會沖減25年的利潤是吧。會影響25年計算企業(yè)所得稅嗎
文化事業(yè)建設費申報,怎么查詢還有多少發(fā)票未抵扣?。咳绻窃鲋刀惥涂梢圆槲吹挚酆鸵训挚?,那文化建設稅可抵扣的進項在哪查
老師,你好,我們是集團企業(yè),我們集團其下有很多子公司,都是獨立核算的。我們相互之間調(diào)撥貨物,不開發(fā)票可以嗎?
老師,計入工資的哪種補貼或者其他費用不用報個稅啊