你好,已經(jīng)回復了哈
分配本月直付的職工賬29000元,其 結轉本月實現(xiàn)的收入與發(fā)生的數(shù)用,其中、主營業(yè) 相似,結構 務收入60000元,主營業(yè)務成本45000元、銷售費用10000 元,管理費用8000元,財務費用1500元。會計分錄怎么寫
問會員卡中設制個虛擬充值部分,再把這虛擬充值部分轉贈送給會員消費會計分錄如下對嗎? 解:1 虛擬充值: 借 :其他應收賬款----鉆石會員充值 50000元 貸:預收賬款---鉆石會員充值 50000元 虛擬充值轉贈送會員充值卡 借:預收賬款---鉆石會員充值 50000元 貸:預收賬款---普通會員充值 50000元 會員充值卡收到轉贈充值消費 借:預收賬款---普通會員充值 50000元 貸:主營業(yè)務收入 50000元 借:銷售費用:50000元 貸:借 :其他應收賬款----鉆石會員充值 50000元 解:2 虛擬充值轉贈送會員充值卡 借:銷售費用--促銷費 50000元 貸:預收賬款---普通會員充值 50000元 會員充值卡收到轉贈充值消費 借:預收賬款--
六月門店銷售收到現(xiàn)金10000元,其中會員充值1000元,會員刷卡充值消費600元,優(yōu)惠劵消費128元,銷售成本8000元,收入會計分錄和成本會計分錄怎么寫
六月門店銷售收到現(xiàn)金10000元,其中會員充值1000元,會員刷卡充值消費600元,優(yōu)惠劵消費128元,銷售成本8000元,收入會計分錄和成本會計分錄怎么寫
6月門店銷售收到現(xiàn)金10000元,其中會員充值1000元,會員刷卡充值消費600元,優(yōu)惠劵消費128元,銷售成本8000元,問收入分錄和成本分錄怎么寫(寫一下具體數(shù)額)
公司簽的代運營店鋪收取傭金的合同需要交印花稅嗎
開票 沒有收入 怎么做賬
老師,最后一問,計算應納增值稅額,為什么不減去之前計算抵扣的1130.8呢?
老師好,收到成本票借:工程施工—合同成本-材料10000貸:應付賬款10000,每筆都做結轉,借:主營業(yè)務成本-工程成本10000貸:工程施工—合同成本-材料10000,還是月底一次性做結轉比較好呢?
老師,一般納稅人想注銷,報表上有存貨,這個存貨要怎樣處理?
請問老師 公司要注銷了,其他應付款——法人 賬戶有余額應該怎么處理呢?
老師,為什么我的資產(chǎn)負債表里應交稅費一欄出現(xiàn)負數(shù)呀?圖片上24年沒有計提費用!
個獨分紅,必須年底嗎?還是有利潤就可以轉?
老師,個人開非學歷教育服務*技術培訓,要開10000元的發(fā)票,對方發(fā)過來培訓協(xié)議,里面有一條不含稅金額8400元,含稅金額10000元,這是怎么算出來的,感覺有點不對
老師,請問一下我們從總包那兒承包項目的一部分,人工材料,工資總包代我們發(fā)放了,代發(fā)放的工資個稅由誰來申報?