你好,是電子普通發(fā)票的,可以的。
老師,您好!公司支付的房租有發(fā)票,但是需要幾個部門分?jǐn)?,如果是普通發(fā)票那分?jǐn)偨痤~是含稅還是不含稅呢?專票是可以抵扣的,按不含稅金額分?jǐn)?,對?/p>
老師,通行費發(fā)票是普通發(fā)票,但是稅款可以抵扣,那么分錄怎么做??
老師,通行費是普票,但是可以抵扣的,比如,不含稅金額40元,稅費是1.2元會計分錄怎么做?
你好老師我們是內(nèi)賬 ,比如銷售總額是1010, 積分抵扣了10元,含運費15元 ,含稅費120元,客戶實際付款過來是1000元,這個分錄怎么做
就是公司車輛的通行費,員工報銷時拿過來的是普票,做賬是全部入管理費用-車輛使用費,稅費沒有做分錄,但是次月勾選抵扣發(fā)票認(rèn)證時,通行費的普票也可以抵扣,那請問這個抵扣過的稅費要不要另作分錄,沖減管理費用呢比如報銷時:借:管理費用-車輛使用費(通行費) 200元 貸:銀行存款 200元,
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當(dāng)時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
這個是出差的業(yè)務(wù)嗎?如果是出差的,借銷售費用,差旅費40 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項1.2 貸銀行存款
謝謝老師
不用客氣,工作愉快