你好,你內(nèi)帳的話收到了100塊,1000塊你就直接借應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入1000就可以了。

老師好!我們有批貨是委托代銷出口,受托方給我們公司匯的款總共是120032元(含國際運(yùn)輸費(fèi)12677.08元),這筆分錄怎么做呢?我們這邊開了銷售發(fā)票給國外的客戶金額為110301.38元,跟受托方實際給我們的貨款107354.92元相差2946.46元,這筆分錄又怎么做呢?謝謝!
你好老師,有個問題有點不懂,比如我們銷售1000元,其中里面有100元是運(yùn)費(fèi),有100元是稅點,那實際成品是1000-100-100=800元,那做分錄時要怎么做
老師您好,我們是銷售螃蟹的,現(xiàn)在客戶付款是通過掃企業(yè)二維碼支付的,使用這個支付款的時候,比如1000元,掃碼支付只到997元,另外3元手續(xù)費(fèi)直接扣掉,這個3元怎么做分錄(這個3元并沒有在銀行收款時體現(xiàn))
老師,有這樣一個事情:客戶去工廠裝我們公司的產(chǎn)品,他讓我們幫他找物流車輛,運(yùn)費(fèi)例如是100元,我們跟客戶說運(yùn)費(fèi)是120元,所以客戶就轉(zhuǎn)回運(yùn)費(fèi)120元給我們;那我做內(nèi)賬的時候具體應(yīng)該怎么分錄呢?我們支付運(yùn)費(fèi)的時候是借:運(yùn)費(fèi)100貸銀行100嗎?那收到客戶轉(zhuǎn)回來運(yùn)費(fèi)120元的時候怎么分錄呢?我不知道是直接紅沖還是把差額作為收入好
老師你好,我們是4s店,正車銷售 銷售一臺車,金額119800元 這臺車做分期,需要客戶首付9800元,完后貸款110000元 我們要收客戶上戶等,一些費(fèi)用,4500 這4500元的費(fèi)用跟首付款9800 共計14300元,客戶沒有付款,用一輛二手車抵,這臺二手車做價5萬元, 我們收可戶押金5000元,這個完后退客戶,客戶app下訂2000元抵車款 5萬-14300的首付款及費(fèi)用-5000元押金+2000首付款里包含了這2千=32700元,我們給客戶退了32700元! 這臺二手車只賣了22500元! 老師內(nèi)賬怎么做賬務(wù)處理
委托供應(yīng)商購買材料及加工費(fèi)分錄怎么做,以及收回成品后如何結(jié)轉(zhuǎn)
老師,公司生產(chǎn)線承包出去,承包費(fèi)應(yīng)該如何入賬?個稅需要如何處理
合同規(guī)定開票稅點9%,實際開票按3%開,現(xiàn)需給甲方退回差額稅費(fèi),承包人把錢打到公司賬戶,對公退回甲方(怎么沖甲方賬;怎么沖承包人賬;只退稅金,不改發(fā)票,是否存在少繳稅情況)
老師 你好 一個人最多可以辦理多少個體戶啊
老師,羊只成本,上年度少核算了,是企業(yè)會計準(zhǔn)則,我本年度發(fā)現(xiàn)了,應(yīng)該如何調(diào)整
老師,公司生產(chǎn)線承包出去,承包費(fèi)應(yīng)該如何入賬?個稅需要如何處理
臨時工工資可以跟正常員工一樣發(fā)嗎?
就是我要收甲方的貨款,但是甲方?jīng)]錢,通過承建方的農(nóng)民工專戶支付到民工工資卡,民工是我們提供的,個稅是我們承擔(dān),需要申報不?怎么做賬,怎么平應(yīng)收賬款?
老師,財務(wù)發(fā)通知必須要蓋公章嗎?
老師,請問進(jìn)項轉(zhuǎn)出稅額,是通過什么核算的,按什么比例轉(zhuǎn)出
主營業(yè)務(wù)收入不應(yīng)該是865元嗎,運(yùn)費(fèi)和稅費(fèi)是不是營業(yè)外收入 ,還有積分10元怎么做,營業(yè)外支出嗎
你好,內(nèi)臟的話你想分開是可以,但是如果你不想做的那么明細(xì)的話可以直接都做收入 你收到了多少錢就做多少
我們要分開,銷售額主營業(yè)務(wù)這里要減掉這些積分運(yùn)費(fèi)稅款,就是不知道這個分錄怎么寫 ,實際上運(yùn)費(fèi)是我們代收過來在付給運(yùn)費(fèi)公司的
你好,這樣的話,是借銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi) 貸應(yīng)付賬款 然后借銀行存款1000 銷售費(fèi)用-積分 10,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
可是這個銷售費(fèi)用運(yùn)費(fèi)我們給快遞公司結(jié)算是按月結(jié)的,付款的時候已經(jīng)做了借銷售費(fèi)用貸銀行存款,這里在做借銷售費(fèi)用就重復(fù)了
你好,你應(yīng)該先計提,然后再支付啊。 這個運(yùn)費(fèi)沒關(guān)系啊,我上面做的是應(yīng)付賬款,你掛在應(yīng)付賬款上面。然后你支付的時候直接就付就可以了呀。你想你自己說的這個。
沒有計提要怎么做,實際上運(yùn)費(fèi)公司對賬總額要高,我們給客戶運(yùn)費(fèi)會少點的
你好,沒有計提的話你就補(bǔ)充計提。 少給的部分計入到營業(yè)外收入。
運(yùn)費(fèi)我們走計提,那稅點我們就沖減費(fèi)用也可以吧
您好,你的操作沒問題。