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你好老師我們是內(nèi)賬 ,比如銷售總額是1010, 積分抵扣了10元,含運(yùn)費(fèi)15元 ,含稅費(fèi)120元,客戶實(shí)際付款過來是1000元,這個(gè)分錄怎么做

2024-09-18 15:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-09-18 15:08

你好,你內(nèi)帳的話收到了100塊,1000塊你就直接借應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入1000就可以了。

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快賬用戶9537 追問 2024-09-18 15:13

主營業(yè)務(wù)收入不應(yīng)該是865元嗎,運(yùn)費(fèi)和稅費(fèi)是不是營業(yè)外收入 ,還有積分10元怎么做,營業(yè)外支出嗎

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齊紅老師 解答 2024-09-18 15:14

你好,內(nèi)臟的話你想分開是可以,但是如果你不想做的那么明細(xì)的話可以直接都做收入 你收到了多少錢就做多少

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快賬用戶9537 追問 2024-09-18 15:17

我們要分開,銷售額主營業(yè)務(wù)這里要減掉這些積分運(yùn)費(fèi)稅款,就是不知道這個(gè)分錄怎么寫 ,實(shí)際上運(yùn)費(fèi)是我們代收過來在付給運(yùn)費(fèi)公司的

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齊紅老師 解答 2024-09-18 15:19

你好,這樣的話,是借銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi) 貸應(yīng)付賬款 然后借銀行存款1000 銷售費(fèi)用-積分 10,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。

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快賬用戶9537 追問 2024-09-18 15:44

可是這個(gè)銷售費(fèi)用運(yùn)費(fèi)我們給快遞公司結(jié)算是按月結(jié)的,付款的時(shí)候已經(jīng)做了借銷售費(fèi)用貸銀行存款,這里在做借銷售費(fèi)用就重復(fù)了

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齊紅老師 解答 2024-09-18 15:46

你好,你應(yīng)該先計(jì)提,然后再支付啊。 這個(gè)運(yùn)費(fèi)沒關(guān)系啊,我上面做的是應(yīng)付賬款,你掛在應(yīng)付賬款上面。然后你支付的時(shí)候直接就付就可以了呀。你想你自己說的這個(gè)。

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快賬用戶9537 追問 2024-09-18 15:48

沒有計(jì)提要怎么做,實(shí)際上運(yùn)費(fèi)公司對(duì)賬總額要高,我們給客戶運(yùn)費(fèi)會(huì)少點(diǎn)的

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齊紅老師 解答 2024-09-18 15:49

你好,沒有計(jì)提的話你就補(bǔ)充計(jì)提。 少給的部分計(jì)入到營業(yè)外收入。

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快賬用戶9537 追問 2024-09-18 16:13

運(yùn)費(fèi)我們走計(jì)提,那稅點(diǎn)我們就沖減費(fèi)用也可以吧

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齊紅老師 解答 2024-09-18 16:17

您好,你的操作沒問題。

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你好,你內(nèi)帳的話收到了100塊,1000塊你就直接借應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入1000就可以了。
2024-09-18
你好同學(xué)這個(gè)錢當(dāng)成是銷售費(fèi)用進(jìn)行處理
2021-05-21
你好!這個(gè)如果你不分開開發(fā)票的話,是都計(jì)入貨物收入。如果你是開專票,就分開。除非你單獨(dú)開運(yùn)費(fèi),不然都是貨物
2022-08-25
借銀行存款20000貸,主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi) 1000在內(nèi)賬做 借庫存現(xiàn)金貸,營業(yè)外收入。
2021-08-25
你好,同學(xué)。 借 銀行存款 120032 貸 發(fā)出商品 營業(yè)收入 12677.08 借 銀行存款 110301.38 貸 主營業(yè)務(wù)收入 110301.38 本身是這樣處理的。 你這差額如果是客戶給的運(yùn)費(fèi),那你支付運(yùn)費(fèi)是相關(guān)成本費(fèi)用,你這差額也是確認(rèn)收入處理的
2020-08-20
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