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各位老師,大家好,像合作社這種的賬務(wù),是半路建賬的,比如說(shuō)現(xiàn)在只有銀行存款余額能清晰可見,還有合作社成員的股金有數(shù)據(jù),但是是認(rèn)繳的,并不是實(shí)繳的,現(xiàn)在該怎么入手建賬,請(qǐng)那位老師詳細(xì)解析一下,謝謝

2025-07-21 16:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-21 16:20

你好,認(rèn)繳的不用做。 你這個(gè)余額,直接貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。作為期初數(shù)就行了。

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快賬用戶8758 追問 2025-07-21 16:22

老師,認(rèn)繳的不做賬里, 如果股東把錢存里面行嗎,我是這樣做的,借:其他應(yīng)收款-某某股東,貸:股金:某某股東,然后等他們交款的時(shí)候,就是借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款-某某股東,這樣行嗎

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快賬用戶8758 追問 2025-07-21 16:25

老師合作社沒有利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),只有盈余分配,未分配盈余等,老師這樣的話,應(yīng)該把這個(gè)期初數(shù)據(jù)錄到那里呢

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齊紅老師 解答 2025-07-21 16:25

你好,就計(jì)入你的這個(gè)盈余分配,未分配盈余

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快賬用戶8758 追問 2025-07-21 16:27

老師,你再看一下我上在這個(gè)問題,我這樣處理賬務(wù)對(duì)不對(duì)呢

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齊紅老師 解答 2025-07-21 16:28

你第一個(gè)是不對(duì)的。沒有收到的時(shí)候不做。做了跟實(shí)際不符。

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快賬用戶8758 追問 2025-07-21 16:40

老師,那如果不建在賬里,等到收到錢的時(shí)候,是不是就是借:銀行存款1萬(wàn)元,貸實(shí)收資本某某,對(duì)不對(duì),老師

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齊紅老師 解答 2025-07-21 16:41

你好,是的。就是這樣。

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你好,認(rèn)繳的不用做。 你這個(gè)余額,直接貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。作為期初數(shù)就行了。
2025-07-21
不能按10萬(wàn)做 要按照公司 銀行基本賬戶和一般賬戶的余額做 建議你去打銀行對(duì)賬單
2021-12-25
同學(xué)你好 是新公司還是開始營(yíng)業(yè)的了?分開分別建三個(gè)賬套 分別作帳,建賬做期初數(shù)就行了
2020-10-15
同學(xué),你好。 首先整理公司基本資料,營(yíng)業(yè)執(zhí)照,公司章程,接下來(lái)再做賬。
2021-03-24
你好這個(gè)要把建賬日期挪到有第一筆業(yè)務(wù)的那個(gè)月份,老板不是說(shuō)是收到的是借款,借:銀行存款貸:短期借款, 保證金的話 借:銀行 貸:其他應(yīng)付款
2022-03-11
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