你好 借:生產(chǎn)成本—202車床 生產(chǎn)成本—303車床 制造費用 管理費用 貸:原材料—鋼坯 原材料—鋼板
發(fā)出丙材料30千克,單位實際成本50元,計1500元。其中車間一般消耗領(lǐng)用10千克,生產(chǎn)車間生產(chǎn)領(lǐng)用20千克。分錄怎么寫啊老師
某企業(yè)某年7月發(fā)生以下產(chǎn)品生產(chǎn)業(yè)務(wù)。(1)為生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料500千克,為生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用乙材料100千克,車間一般耗用領(lǐng)用甲材料50千克,管理部門領(lǐng)用甲材料10千克。甲材料單價為120元/千克,乙材料單價為30元/千克。
(12)12月10日,各車間、部門領(lǐng)用材料如下:車間生產(chǎn)202車床領(lǐng)用鋼坯1500千克,領(lǐng)用鋼板1400千克;車間生產(chǎn)303車床領(lǐng)用鋼坯1000千克,領(lǐng)用鋼板1200千克;基本生產(chǎn)車間一般耗用鋼板400千克;廠部一般耗用鋼板200千克。鋼坯單位成本為100元,鋼板單位成本為60元。
12月10日,各車間、部門領(lǐng)用材料如下:車間生產(chǎn)202車床領(lǐng)用鋼坯1500干克,領(lǐng)用鋼板1400千克;車間生產(chǎn)303床領(lǐng)用鋼坯1000千克,領(lǐng)用鋼板1200千克基本生產(chǎn)車間一般耗用鋼板400千克;廠部一般耗用鋼板200千克。鋼坯單位成本為100元,鋼板單位成本為60元。
(11)12月10日,以銀行存款償還前欠天帆鋼材銷售公司貨款。(12)12月10日,各車間、部門領(lǐng)用材料如下:車間生產(chǎn)202車床領(lǐng)用鋼坯15千克,領(lǐng)用鋼板1400千克車間生產(chǎn)303車床領(lǐng)用鋼坯100千克,領(lǐng)用鋼板1200千克基本生產(chǎn)車一般耗用鋼板400千克;廠部一般耗用鋼板200千克。鋼坯單位成本為10元,鋼板單位成本為60元(13)12月10日,從銀行存款中提取現(xiàn)金144070元,用于發(fā)放上月工資。(14)12月10日,發(fā)放上月工資144070元(15)12月11日,分配本月工資費用142560元,其中:分配計202車床產(chǎn)品成本的工資費用為52600元,分配計入303車床的工資費用為39400元,車間管理人員的工資費用為11360元,管理人員的工資費用為39200元(1)12月12日,以銀行存款向天德報刊發(fā)行公司預(yù)付2020年上半年報刊費30元,取得增值稅專用發(fā)票,上列稅率為9%,稅額324元(17)12月13日,以銀行存款支付本月電費,取得增值稅專用發(fā)票,上列電費596元,增值稅稅額539.64元,經(jīng)分配:應(yīng)由產(chǎn)品生產(chǎn)成本負(fù)擔(dān)2536元,由行政管理部門負(fù)
老師,明天面試一家物流公司,需準(zhǔn)備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號金額修改了財務(wù)能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當(dāng)年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理