你好同學(xué),對(duì)的,這三項(xiàng)里面你都可以抵扣的,然后計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額。
老師,我有一張已計(jì)入20年成本的含稅15萬(wàn)的發(fā)票,現(xiàn)在收到了,是一張專票,但是由于是用于免稅項(xiàng)目的,進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,我在20年時(shí)已全額15萬(wàn)入成本,那現(xiàn)在這個(gè)專票的進(jìn)項(xiàng)稅我怎么處理?
你好老師,建筑行業(yè),項(xiàng)目開120萬(wàn)9%專票后,收到提供的成本票,成本票包含39萬(wàn)3%專票的勞務(wù)票,4萬(wàn)6%專票的檢測(cè)費(fèi)用發(fā)票,還有73萬(wàn)13%專票的材料票,那可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,是這三項(xiàng)成本票的所有稅費(fèi)嗎
老師 我簡(jiǎn)單說(shuō)一下我的問題1.我們是鐵塔的加工企業(yè)主要是銷售和制造開13%的專用發(fā)票,還能提供建筑服務(wù)9%的專用發(fā)票,我們?nèi)〉玫倪M(jìn)項(xiàng)包括13% 的材料票和1%的安裝服務(wù)專業(yè)發(fā)票,比如我們開了800萬(wàn)的13%的發(fā)票400萬(wàn)的9%的發(fā)票。根據(jù)成本配比原則,我們?cè)诘挚圻M(jìn)項(xiàng)稅額的需要抵扣的13%的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和開出的一致嗎,尤其是開出400萬(wàn)元的9%,我們是不是只能400萬(wàn)1%進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行抵扣
老師,您好!一般納稅人 建筑行業(yè)的,開了3%簡(jiǎn)易計(jì)稅的工程票,收到的成本票是專票,請(qǐng)問下入成本是按照這個(gè)專票的含稅金額嗎?還是要認(rèn)證抵扣專票后,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出并按不含稅金額入成本呢?
制造業(yè)企業(yè),之前一直在籌建期未投產(chǎn),有一些建安的專票,建安專票待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅有118萬(wàn),現(xiàn)在準(zhǔn)備投產(chǎn),原材料還未采購(gòu),未收到原材料的發(fā)票,成本票(料工費(fèi))都沒有,可以開銷項(xiàng)的發(fā)票嗎?
老師,我之前給客戶開具的發(fā)票其中某幾項(xiàng)價(jià)格錯(cuò)誤,要求對(duì)這幾項(xiàng)價(jià)格錯(cuò)誤的改掉,因?yàn)槭侵霸路?,不確定對(duì)方有沒有抵扣,抵扣或者未抵扣的情況,能單獨(dú)紅沖之前幾個(gè)月份這單獨(dú)幾個(gè)錯(cuò)誤的嗎
請(qǐng)問以前年度勾選認(rèn)證的一張加油費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,入賬的時(shí)候入錯(cuò)了,入成待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了,,現(xiàn)在要調(diào)整到今年,需要怎么做分錄呢?
應(yīng)收賬款,對(duì)方發(fā)票已開,錢票一致,賬上應(yīng)收貸方還掛金額,怎么調(diào)賬
工商年報(bào)中工資支總額怎么填寫
初級(jí)會(huì)計(jì)證如何郵寄領(lǐng)取
老師您好,公司是一般納稅人的工業(yè)企業(yè),主要經(jīng)營(yíng)水泥制品,目前同時(shí)談了兩個(gè)國(guó)營(yíng)企業(yè)的業(yè)務(wù),其中一家要求開具3%的簡(jiǎn)易計(jì)稅發(fā)票,另一家只收13%的一般計(jì)稅發(fā)票,請(qǐng)問公司應(yīng)該如何處理?謝謝
請(qǐng)問用13-3期的系數(shù)算完了,現(xiàn)值折到那個(gè)時(shí)點(diǎn)了?
一般納稅人收到1%的專用發(fā)票可以抵扣嗎
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂供應(yīng)蔬菜和肉的。昨天我們老板問我利潤(rùn)點(diǎn)和虧損點(diǎn)。我該從哪里入手?
我是一家企業(yè),企業(yè)廠房被拆遷,取得回遷的房屋補(bǔ)償,那么我這個(gè)拆遷收到的房屋補(bǔ)償要交什么稅嗎?
簡(jiǎn)易計(jì)稅的話,進(jìn)項(xiàng)票的稅額也都是可以抵扣的嗎
簡(jiǎn)易計(jì)稅的話,就不能再抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了。