你好,兩種方法,要么您先直接零申報(bào),等到下次的時(shí)候你有正數(shù)的時(shí)候再把這個(gè)負(fù)數(shù)給剪掉,要么就是直接去稅務(wù)大廳填寫(xiě)附屬申報(bào),在你去之前,你最好先給當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局打個(gè)電話問(wèn)問(wèn)能不能去。避免天那么熱,你跑去了再不可以。
老師,小規(guī)模納稅人,增值稅申報(bào)表中,稅局代開(kāi)專票出現(xiàn)負(fù)數(shù),用引導(dǎo)式申報(bào)提交不了報(bào)表呢,顯示當(dāng)月應(yīng)納稅額不能小于0 這應(yīng)該怎么辦呢
老師,8月升為一般人后紅沖了一張小規(guī)模時(shí)的發(fā)票,稅金怎么處理?我原分錄紅字對(duì)嗎? 因?yàn)樾∫?guī)模和一般人應(yīng)交稅金明細(xì)科目不一樣,現(xiàn)在,月末小規(guī)模的應(yīng)交增值稅明細(xì)有筆負(fù)數(shù)怎么結(jié)平?
老師您好,我做小規(guī)模增值稅申報(bào)時(shí)應(yīng)納稅額合計(jì)和本期預(yù)繳稅額有0.01的差額要怎么處理???
老師,我本月增值稅銷項(xiàng)稅額小于我要抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,那我怎么申報(bào)?應(yīng)交增值稅就為負(fù)數(shù)了,是不是交稅是0啊
老師,小規(guī)模本月沖紅發(fā)票應(yīng)交增值稅和附加稅均為負(fù)數(shù),申報(bào)增值稅時(shí),應(yīng)納稅額合計(jì)不能小于0,怎么處理???
老師個(gè)體工商戶用業(yè)主個(gè)人賬戶收款開(kāi)票有問(wèn)題嗎?
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳中資產(chǎn)折舊攤銷表中資產(chǎn)原值合計(jì)數(shù)跟資產(chǎn)負(fù)債表中固定資產(chǎn)原值要一致嗎,我只填本年折舊的原值行嗎
匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么算?
一般納稅人報(bào)廢使用過(guò)的二手車,未抵扣增值稅,殘值收入稅率是多少
老師,這種在word里怎么安要求用不同的樣式連接?圖片右側(cè)是要求
車賣給個(gè)人,有哪些稅
老師,公司以租代購(gòu)來(lái)的車輛,每期按付款金額來(lái)開(kāi)發(fā)票,這樣應(yīng)該怎么入賬?可以直接入固定資產(chǎn)嗎
這種發(fā)票可以稅前扣除嗎
老師,公司沒(méi)報(bào)稅被查到,不了稅款用不用法人人臉識(shí)別啊
請(qǐng)問(wèn)施工人員工資是計(jì)提在施工成本里面,個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)了,并沒(méi)有計(jì)入主營(yíng)成本,需要納稅調(diào)增嗎?
這次如果零申報(bào)下次有正數(shù)時(shí)怎樣填申報(bào)表呢?
下次有正數(shù)的時(shí)候,您用正數(shù)把那個(gè)負(fù)數(shù)的剪掉了,剩下的差額你填在那個(gè)正確應(yīng)該填寫(xiě)的那個(gè)地方就可以了。
老師我剛剛問(wèn)稅務(wù)局了,不能零申報(bào)
你好,那你自己填一下,復(fù)試是如果自己保存不爽的話,你只能去稅務(wù)局大廳了,讓大廳給你填寫(xiě)了。我們這邊是可以零申報(bào)的。
您填一下,負(fù)數(shù)一下,不能保存的話只能去大廳了。去大廳之前一定要跟他們溝通好,要帶什么,然后?天那么熱,別跑空了。