同學(xué)你好 計(jì)算該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納企業(yè)所得稅——(6500減4700減47減50減100減40減10減10)*25%
某企業(yè)為居民企業(yè),2017年發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:取得產(chǎn)品銷(xiāo)售收入4000萬(wàn)元;發(fā)生產(chǎn)品銷(xiāo)售成本2600萬(wàn)元;發(fā)生銷(xiāo)售費(fèi)用770萬(wàn)元;管理費(fèi)用480萬(wàn)元;財(cái)務(wù)費(fèi)用60萬(wàn)元;營(yíng)業(yè)稅金及附加40萬(wàn)元;營(yíng)業(yè)外收入80萬(wàn)元;營(yíng)業(yè)外支出50萬(wàn)元(其中通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體向?yàn)?zāi)區(qū)捐款30萬(wàn)元,直接向?yàn)?zāi)民捐款10萬(wàn)元)。要求:計(jì)算納稅調(diào)整數(shù)額
某居民企業(yè)當(dāng)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下:銷(xiāo)售收入總額6500萬(wàn)元,銷(xiāo)售成本4700萬(wàn)元;繳納的增值稅30萬(wàn)元,繳納消費(fèi)稅、城建稅和教育費(fèi)附加共計(jì)47萬(wàn)元;發(fā)生銷(xiāo)售費(fèi)用50萬(wàn)元、管理費(fèi)用100萬(wàn)元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)20萬(wàn)元)、財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元;通過(guò)減災(zāi)委員會(huì)向?yàn)?zāi)區(qū)捐款10萬(wàn)元,直接向?yàn)?zāi)區(qū)某學(xué)校捐贈(zèng)3萬(wàn)元;該企業(yè)上年度發(fā)生經(jīng)營(yíng)虧損10萬(wàn)元。要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納企業(yè)所得稅
國(guó)有企業(yè) A 經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定,本年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:產(chǎn)品 銷(xiāo)售收入為 3000 萬(wàn)元,清理固定資產(chǎn)盤(pán)盈收入 30 萬(wàn)元,銷(xiāo)售成 本 2600 萬(wàn)元,銷(xiāo)售費(fèi)用 100 萬(wàn)元,繳納增值稅 50 萬(wàn)元,交納消 費(fèi)稅、城建稅和教育費(fèi)附加等銷(xiāo)售稅金 40 萬(wàn)元,發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用 60 萬(wàn)元,發(fā)生管理費(fèi)用 18 萬(wàn)元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi) 15 萬(wàn)元),通 過(guò)民政局向貧困地區(qū)捐款 10 萬(wàn)元。 計(jì)算該企業(yè)應(yīng)納企業(yè)所得稅額。
某公司2021年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入總額為3 000萬(wàn)元,發(fā)生的銷(xiāo)售成本2 400萬(wàn)元、財(cái)務(wù)費(fèi)用50萬(wàn)元、管理費(fèi)用300萬(wàn)元(其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)用15萬(wàn)元),上繳增值稅80萬(wàn)元、消費(fèi)稅120萬(wàn)元、城市維護(hù)建設(shè)稅14萬(wàn)元、教育費(fèi)附加6萬(wàn)元,“營(yíng)業(yè)外支出”賬戶中有違法經(jīng)營(yíng)被工商行政管理部門(mén)罰款5萬(wàn)元、通過(guò)民政部門(mén)向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈(zèng)10萬(wàn)元。計(jì)算該企業(yè)2021年度應(yīng)納稅所得額用直接法計(jì)算
某公司2021年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入總額為3 000萬(wàn)元,發(fā)生的銷(xiāo)售成本2 400萬(wàn)元、財(cái)務(wù)費(fèi)用50萬(wàn)元、管理費(fèi)用300萬(wàn)元(其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)用15萬(wàn)元),上繳增值稅80萬(wàn)元、消費(fèi)稅120萬(wàn)元、城市維護(hù)建設(shè)稅14萬(wàn)元、教育費(fèi)附加6萬(wàn)元,“營(yíng)業(yè)外支出”賬戶中有違法經(jīng)營(yíng)被工商行政管理部門(mén)罰款5萬(wàn)元、通過(guò)民政部門(mén)向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈(zèng)10萬(wàn)元。計(jì)算該企業(yè)2021年度應(yīng)納稅所得額用直接法計(jì)算
請(qǐng)問(wèn)老板購(gòu)買(mǎi)兩萬(wàn)的包贈(zèng)送給客戶怎么做賬
他自己使用過(guò)的,有之前購(gòu)入發(fā)票證明不超過(guò)原先購(gòu)買(mǎi)價(jià)格的,不需要交稅,如果他是買(mǎi)來(lái)帶銷(xiāo)售給你們的增值稅1%附加稅6%個(gè)稅按照核定的一般在0.8%到1.5%。老師您說(shuō)的這個(gè)附加稅怎么是6%啊
請(qǐng)問(wèn)去年收到的專(zhuān)票已入賬已認(rèn)證,記管理費(fèi)用,應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額,今年6月發(fā)票全額紅沖,如何記會(huì)計(jì)分錄
稅務(wù)局說(shuō)來(lái)看生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況,需要準(zhǔn)備什么,注意什么
請(qǐng)問(wèn)老師,這樣的普通發(fā)票,雖然13%的進(jìn)項(xiàng)稅率,我是不是不能抵銷(xiāo)項(xiàng),只能當(dāng)普通發(fā)票用,做915的成本賬
公司在淘寶銷(xiāo)售產(chǎn)品,產(chǎn)品100元,運(yùn)費(fèi)10元,交易費(fèi)1元,客戶付款95元產(chǎn)品,10元運(yùn)費(fèi),淘寶補(bǔ)貼5元,公司收到109元,請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做
老師,你能告訴我那個(gè)不動(dòng)產(chǎn)的查詢,我們開(kāi)票那個(gè)代碼是多少啊?我們都開(kāi),我第一次開(kāi)這種票,那個(gè)解碼它出來(lái)不到項(xiàng)目名稱(chēng)。
老師費(fèi)用先開(kāi)票后付錢(qián)!這個(gè)怎么做賬!
涉及建筑安裝的才能開(kāi)9%嗎?如果是設(shè)備安裝呢?
老師,工資的金額我做的全額計(jì)提,包含公司承擔(dān)的社保和個(gè)人承擔(dān)部分,開(kāi)工資的時(shí)候,做分錄后,應(yīng)付職工薪酬-工資這個(gè)科目剛好多出個(gè)人承擔(dān)社保的金額,是我哪里做的不對(duì)嗎
老師,那個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)不需要按照什么發(fā)生額的60%扣除嗎?
同學(xué)你好,計(jì)算該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納企業(yè)所得稅——(6500減4700減47減50減100加8減40減10減10)*25%