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老師沖銷21年多計提的年終獎,要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,分錄怎么寫

2022-06-01 10:58
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-01 10:58

你好,沖銷21年多計提的年終獎 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配—未分配利潤?

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你好,沖銷21年多計提的年終獎 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配—未分配利潤?
2022-06-01
同學(xué),你好,你借管理費用,貸應(yīng)付職工薪酬,已經(jīng)是分配到各部門了,發(fā)放的時候 借應(yīng)付職工薪酬—年終獎 貸銀行存款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅。
2021-03-11
你好,在本期調(diào)增,不調(diào)期初
2022-05-10
你好, 本年利潤的會計分錄四步做: 一、先結(jié)轉(zhuǎn)收入: 借:主營業(yè)務(wù)收入 借:其他業(yè)務(wù)收入 借:營業(yè)外收入 貸:本年利潤 二、結(jié)轉(zhuǎn)成本、費用和稅金: 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 貸:主營業(yè)務(wù)稅金及附加 貸:其他業(yè)務(wù)支出 貸:營業(yè)費用 貸:管理費用 貸:財務(wù)費用 貸:營業(yè)外支出 貸:所得稅 三、結(jié)轉(zhuǎn)投資收益: 凈收益的: 借:投資收益 貸:本年利潤 凈損失的: 借:本年利潤 貸:投資收益 四、年度結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配: 將本年的收入和支出相抵后的結(jié)出的本年實現(xiàn)的凈利潤: 借:本年利潤 貸:利潤分配——未分配利潤 如果是虧損: 借:利潤分配——未分配利潤 貸:本年利潤 ?
2021-01-08
你好,這個是 借 本年利潤 貸 利潤分配-未分配利潤
2022-01-08
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