您好,您當(dāng)時用了哪一個科目,你把分錄發(fā)來我看一下,然后我給你寫調(diào)整的分錄。
老師以前年度折舊計提多了怎么沖回?
老師,12月份計提的年終獎銷售人員的多計提了,管理人員的少計提了那在1月份補的時候和沖多計提的年終獎怎么寫分錄嗎
老師沖銷21年多計提的年終獎,要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,分錄怎么寫
老師,請問一下第四季度報表12月份沒計提年終獎,年末本年利潤、增值稅未結(jié)轉(zhuǎn)、所得稅多計提了,可以反結(jié)賬在金蝶上更改,然后直接報年報嗎?
多計提的年終獎,在以前年度損益沖銷,期末怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
資料:A公司是B公司的子公司,持股比例60%。2020年5月B公司出售庫存商品給A公司,售價(不含增稅)為3000萬元。成本為2000萬元,相關(guān)賬款已付清。A公司從B公司購入的上述庫存商品至2020年12月31日尚有50%未出售給集團外部單位。2020年12月31日,A公司按成本與可變現(xiàn)凈值孰低計提存貨跌價準(zhǔn)備。2020年12月31日,A公司存貨的賬面余額為3000萬元,其中1500萬元為向B公司購入庫存商品的未出售部分,其可變現(xiàn)凈值為1200萬元。2021年12月31日,A公司向B公司購入的上述庫存商品的剩余部分尚未出售給集團外部單位,其可變現(xiàn)凈值為1000萬元。要求:編制2020、2021年度合并財務(wù)報表的抵銷分錄
查賬征收的個體開普票需要交增值稅嗎
老師好,問下固定資產(chǎn)清理可以用其他業(yè)務(wù)收入代替嗎? 比如賣車收到款,申報收入和銷項稅 如果入固定資產(chǎn)清理就不申報收入了嗎?只申報銷項稅?可是報表不填收入,只填寫稅可以通過嗎? 這種情況如何處理
A公司與B公司為母子公司,2020年公司的應(yīng)收賬款全部為對B公司的內(nèi)部應(yīng)收賬款,數(shù)額為40000元,預(yù)收賬款2000元中有1000元為子公司預(yù)付賬款;應(yīng)收股利80000元中有40000元為子公司應(yīng)付股利。2021年A公司對B公司的內(nèi)部應(yīng)收賬款為60000元。A公司按干分之五的比例對應(yīng)收賬款提取壞賬準(zhǔn)備。要求:編制2020年和2021年末抵銷分錄。
公司員工的工資是發(fā)在他老婆的卡上,工資冊的名字又是他本人。申報個稅的時候是報員工本人的還是員工老婆的?
你好老師,想問下為啥我這邊暫估入庫后,次月沖紅后金額沒問題數(shù)量變的不對了
A公司與B公司為母子公司,2020年公司的應(yīng)收賬款全部為對B公司的內(nèi)部應(yīng)收賬款,數(shù)額為40000元,預(yù)收賬款2000元中有1000元為子公司預(yù)付賬款;應(yīng)收股利80000元中有40000元為子公司應(yīng)付股利。2021年A公司對B公司的內(nèi)部應(yīng)收賬款為60000元。A公司按干分之五的比例對應(yīng)收賬款提取壞賬準(zhǔn)備。要求:編制2020年和2021年末抵銷分錄。
老師您好,請問有購銷合同模板嘛?謝謝
這道題怎么理解?什么情況下需要確認遞延,什么情況不用確認?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,成立不到半年,前期裝修費有幾百萬,奇葩的是我們財務(wù)歸人力行政總監(jiān)管,在算在一個部門,老板外地的,老板天天在公司。總監(jiān)也一個月來兩天,我只是個打雜的不在高管群很多事都不知道,財務(wù)的事得自己主動發(fā)現(xiàn)問題提出來解決,我有啥問題直接匯報給人力行政總監(jiān)。我跟她強調(diào)過幾次,現(xiàn)在普票就可以, 裝修費這個月一下子開進來四百萬,都是專票,我從平臺上看到,應(yīng)該欠著人家的。需要讓對方作廢重開嗎,金額好大,有點麻煩,謝謝老師!公司現(xiàn)在業(yè)務(wù)不太行,離五百萬還很遠
借方,管理費用,制造費用,營業(yè)費用。貸方,應(yīng)付工資
借應(yīng)付職工薪酬,貸以前年度損益調(diào)整,制造費用。 調(diào)整所得稅。 借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅。 末結(jié)轉(zhuǎn)損益。 借以前年度損益調(diào)整貸,未分配利潤。