同學(xué)你好 就填寫本期發(fā)生額和本期實際抵減金額就可以
老師,請問一下增值稅的附表四建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款這欄怎么填寫,目前產(chǎn)生的增值稅都是異地預(yù)繳完了,但是表上的期初和期末余額怎么處理
你好,麻煩問一下,我們是房地產(chǎn)企業(yè),之前預(yù)繳的增值稅每次都有申報增值稅預(yù)繳申報表,但是沒有填過附表四,我看其他網(wǎng)友都說要填表四,我現(xiàn)在不知道我這邊怎么補救,因為我們單位16年開始預(yù)繳,因為一些原因一直沒有交房,所以現(xiàn)在一直沒有開票確認收入過,我之前預(yù)繳的增值稅沒有填寫附表四,等到后期交房確認納稅義務(wù)時怎么用預(yù)繳的增值稅抵扣?表上應(yīng)該怎么填?
11月外地預(yù)繳增值稅一共149000元!其中有20000元預(yù)繳錯誤!已經(jīng)辦理退稅申請!還有外地預(yù)繳的15000元電子稅務(wù)系統(tǒng)沒帶出來!附列資料表四!建筑服務(wù)外地預(yù)繳帶出來了134000!那附列資料表四 怎么填寫 這樣填寫對嗎?本期發(fā)生額:149000 本期應(yīng)抵減額:149000 本期實際抵減額:129000 期末余額:20000 老師您看這樣填對嗎
老師,這個月我們公司要交240元的增值稅,以前在外地預(yù)繳1900元,現(xiàn)在附表四建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款期初余額為1900,我該怎樣填附表四?
老師,我們外地有個簡易計稅的項目,現(xiàn)在做申報表的附表一的時候,1、是不是應(yīng)該填在第二大類“簡易計稅方法計稅”里面的12欄?2、在附表三的3%征收率的項目的第3、4列,是不是填入我們預(yù)繳的增值稅的金額;3、附表四里面的建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款這一項的第2、第4列也是填入我們預(yù)繳的增值稅的金額
貸款100萬到手九十萬三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請問沖減采購價,然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當(dāng)于有盈利了?可否舉個例子,因為我們發(fā)現(xiàn)從母公司高價買入,我們低價買賣出,虧損了,然而我們一直用高價作為成本,高估發(fā)出商品的庫存數(shù)。
公司差個人應(yīng)付款2000萬,這個需要公司向個人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費算什么費用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費算廣宣費?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤分配5千多萬,有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒有關(guān)系?
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒采集,能參加中級職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯的地方。報表也不一樣了?用不用改申報表啊?去年的年報都已經(jīng)報完啦啊。 利潤表比之前少啦
你好,你本期發(fā)生額本期實際抵減額填240就可以了。
謝謝老師
祝您生活愉快開心快樂