您好 請問資產(chǎn)折舊攤銷表怎么填寫的 可以截圖嗎
老師填寫2021年度的企業(yè)所得稅報表除了系統(tǒng)自帶的這些表,納稅調整項目明細表,資產(chǎn)折舊攤銷明細表,職工薪酬表,但是我們沒調整,也沒資產(chǎn)折扣,填個職工薪酬表值得是這個嗎,我就填工資薪金支出,然后這個A105000就顯示了工資,簡單這樣可以嗎?還是說把所有的工資都填在管理費用里面就好,就單交這個幾個表就好 這張表單獨這張?zhí)顚??我是按報稅金額輸入的,還有其他沒調整的
老師,我們有資產(chǎn),自己申報了資產(chǎn)折舊攤銷表,怎么這里沒有彈出來數(shù)據(jù)啊,那這里還要填什么嗎?這個調整表還要填什么???目前我就填了工資和業(yè)務招待費,其他的沒有填了
2022年售賣了多項固定資產(chǎn),有賺有虧,是否需在匯算的時候要填寫資產(chǎn)損失調整明細表,是填第七項固定資產(chǎn)損失嗎?多項有賺有虧,這個應該怎么填?是把出售虧和賺的資產(chǎn)一起匯總數(shù)填上,還是只填出售虧損的資產(chǎn),有樣表嗎,折舊攤銷表里的資產(chǎn)原值,我是填年初數(shù)嗎?那我年末的數(shù)因為出售跟原值折舊,對不上了
老師,去年公司515萬元購買土地,契稅169500和印花稅1412.5元,這3筆合計在無形資產(chǎn)的。分10年攤銷的。去年季度所得稅納稅申報沒有填寫 A201020資產(chǎn)加速折舊攤銷表,是不是匯繳清算時填了就可以啊。 還有就是今年前兩個季度的資產(chǎn)加速折舊攤銷表也沒填,想把第三季度的資產(chǎn)加速折舊攤銷表填了。請問這個無形資產(chǎn)的金額怎么填寫這個表啊
老師,這是季度報的企業(yè)所得稅的,我要申請這個固定資產(chǎn)加計扣除的,想問問這個申報表怎么填???賬載折舊指的是什么啊?是資產(chǎn)的一次性累計折舊嗎?還是指一個月的累計折舊呢?還有第4列是填固定資產(chǎn)里面的哪個數(shù)字?。?/p>
【單選】6.甲公司為增值稅一般納稅人,23年12月20號購入需要安裝的設備一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為3000萬元,增值稅稅款為390萬元。那當日開始安裝,支付安裝人員工資10萬元,耗用賬面價值90萬元、公允價值100萬元的產(chǎn)品一批,該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。23年12月31日,該設備達到預定可使用狀態(tài),那預計使用年限為10年,預計凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計提折舊,甲公司2024年應計提的折舊金額為( )。
郭老師,發(fā)行的債務性工具,是什么意思,發(fā)行時產(chǎn)生的費用,計什么科目,沖減應計利息時怎么做賬
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師說,同事出差了,報銷車費,住宿費,伙食費發(fā)票少了,怎么做賬呢?要求補別的發(fā)票嗎?能做費用嗎?
老師,我們公司是供應鏈企業(yè),給大學食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買了兩輛冷藏車,不過是落戶在了我們集團其中一家分公司名下。因為實際是我們這家子公司老板出的錢,也實際是我們在使用,所以我們跟落戶的那家分公司簽了租車協(xié)議。今年這兩輛冷藏車要支付保險費和車輛年檢費,我們公司是用老板的私卡轉錢到集團的法人私卡上,由法人又轉到落戶的那家公司來支付保險費和車輛年檢費的。請問我這邊內賬該怎么做賬?
我們公司因為訴訟案件被司法扣劃了70萬,但是現(xiàn)在這個錢沒有付到對方公司,只是凍結了。要怎么做賬務處理
為什么帶開勞務發(fā)票稅點是2.3%,個人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務,但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機送客戶,這個業(yè)務我能不能把手機作為我們某項目使用的設備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風險嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
老師,就是這樣啊,本年沒有折舊的,是不是本年沒有折舊,所以調整表也沒有數(shù)據(jù)的?
是本年沒有折舊,所以調整表也沒有數(shù)據(jù)的
哦,老師,那調整表一般還需要填什么?我就填了工資,招待費調增,就沒有了
有沒有發(fā)票的支出入賬了嗎
什么意思?廣告費沒有 ,其他項不知道還有什么需要填的
就是單位有沒有成本費用入賬后沒有發(fā)票? 計提的工資是不是匯算清繳前都發(fā)放 申報了工資薪金個人所得稅
工資都發(fā)放了,申報個稅了的,但是這個入賬有沒有發(fā)票這個就難找了,都是以前會計做的,她不是會計,不懂做賬的額,瞎做的
那您要翻憑證啊 您接手了 匯算清繳您做的 您就要對匯算清繳的數(shù)據(jù)負責
我們是內外賬的,我看了她的賬了,我們是凍品公司進銷存的,所以內賬進銷存很多,基本都是搞內賬的額,外帳就只是根據(jù)發(fā)票一天就做完了,庫存都是假的,因為沒有銷售單,入庫單 ,就根據(jù)發(fā)票做的庫存成本結賬,然后平時就做一點費用票就完了額,也沒什么外帳的
那只要外賬的記賬憑證后附件都合理的話 沒問題的
我看他有做了在建工程,還有固定資產(chǎn),但是我不知道這些有沒有票,因為我們的凍庫辦公室都是自己去找的外面的工人做的,這些人家肯定不開票的額,買車我也不知道有沒有票,折舊我就不敢繼續(xù)做
那您看憑證后面的附件啊 在建工程 固定資產(chǎn)記賬憑證后
好的額,后面有空去看一下,小公司比較忙,身兼數(shù)職,做不好那么細
那您先按現(xiàn)在填寫的申報啊 今天最后一天了?
是的,謝謝老師,已經(jīng)申報成功了
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?