借銀行存款, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
請問老師,前段時間稅務(wù)局要求申請留抵退稅,退了我們20多萬之前留抵的增值稅。對公收到這個退款怎么做分錄呢?
老師好,我要是收到增值稅增量留抵退稅款,我怎么做賬呢?收到之前要不要計提?我月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候,這個增量留抵怎么體現(xiàn)在分錄里面?
老師你好,我想問下,認(rèn)證了10萬的進(jìn)項票(之前收到未認(rèn)證)并次月申請留抵退稅且收到稅款,我的分錄該怎么做呢
老師,我們沒有申請增值稅留抵退稅,自動退稅到賬了,請問這個怎么做分錄
老師,這個月收到增值稅留抵退稅款,請問怎么做會計分錄?是這樣嗎?先計提退稅款:借:增值稅留抵退稅款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(留抵稅額退稅),等你收到稅局退稅款時:借:銀行存款,貸:增值稅留抵退稅款
合同合作定金怎么做會計分錄
老師,22年的發(fā)票用現(xiàn)金支付的有發(fā)票沒有付款收據(jù)可以嗎?
公司去年給股東公司分紅20萬,匯算清繳的時候這個20萬是不是要填在股東及分紅情況的股息紅利等權(quán)益性投資金額里面
老師,公司一般納稅人,公司控股,宣布分紅分錄是不是借:利潤分配,貸:應(yīng)付股利,有沒有需要注意的事項。
請問24年計提的工資不發(fā)了,25年怎么做賬
應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款科目 在填列財務(wù)報表 是按財務(wù)軟件里總賬余額填還是按重分類計算 填列的
老師你好,公司從個人手上租賃一處倉庫,年租金18萬元,去年開始租的,沒有開發(fā)票,今年又要開始交租金了,我司想讓對方開發(fā)票給我們,這個個人會交多少稅
機(jī)械租賃公司確認(rèn)收入是用主營業(yè)務(wù)收入還是用其他業(yè)務(wù)收入科目?
老師您好,我給員工多申報了收入,這個稅款已經(jīng)繳納了,現(xiàn)在更正申報后又產(chǎn)生稅款,這應(yīng)該怎么辦
老師,我公司是一般納稅人!我公司買設(shè)備成本25.5萬,然后把設(shè)備售賣給其他公司69萬。老師,針對我剛才問題,我想問,假如我通過一個公司b(小規(guī)模納稅人)向廠家買這個設(shè)備,然后再賣給我公司,我公司再賣給人家單位,這樣子需要繳納多少錢稅,會不會交稅比剛才直接拿貨再去賣花的稅比較少?
可以下面這樣做嗎? 借:銀行存款 (藍(lán)字) ,借:應(yīng)繳稅金-應(yīng)交增值稅-已交增值稅 (紅字)。 因為我們之前繳納的時候是借:應(yīng)繳稅金-應(yīng)交增值稅-已交增值稅 (藍(lán)字),貸銀行存款
相當(dāng)于做一個相反分錄
可以的,可以的,一樣的,