。材料收到。材料收到了,就不能這樣處理,要材料入庫(kù)的分錄。
老師 我就是購(gòu)買(mǎi)材料款已付貨也已經(jīng)到了 但發(fā)票還沒(méi)開(kāi) 我這樣做分錄1付貨款,收原材料。 借預(yù)付賬款,貸銀行存款(付款金額)。 材料股價(jià)入庫(kù),借原材料,貸預(yù)付賬款(不含稅材料價(jià)格)。 收到發(fā)票,先紅字沖銷(xiāo)入庫(kù)的材料價(jià)格。 再做入庫(kù)的憑證,借原材料,借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸預(yù)付賬款(付款金額)。還是這樣做分錄2借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款-暫估 收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款-暫估 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款
老師,銀行預(yù)付材料款,因?yàn)橘~號(hào)錯(cuò)誤退回,重新再付款,我分錄這樣做可以嗎,預(yù)付時(shí)借:預(yù)付賬款5000貸:銀行存款,退回時(shí)借:預(yù)付賬款紅字;貸:銀行存款紅字,還是要借銀行存款,貸預(yù)付賬款呢?
老師,公司已經(jīng)預(yù)付過(guò)貨款的原材料,付款時(shí)賬務(wù)處理:借:預(yù)付賬款-供應(yīng)商 貸:銀行存款,到月末結(jié)賬時(shí)發(fā)票也沒(méi)有回來(lái),要做暫估入庫(kù)賬務(wù)處理,借:暫估入庫(kù)-原材料 貸:暫估款-供應(yīng)商,可以嗎?等下月發(fā)票回來(lái)時(shí),沖暫估入庫(kù),然后再做原材料入庫(kù),以上賬務(wù)處理正確嗎?
第一個(gè)分錄(轉(zhuǎn)1) 借:應(yīng)付賬款—暫估—A公司材料款 1200 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅300 貸: 應(yīng)付賬款—A公司材料款 1500 第二個(gè)(轉(zhuǎn)2)沖回A公司預(yù)付材料款 借:應(yīng)付賬款—其他 —1500 貸:銀行存款 —1500 第三個(gè)(轉(zhuǎn)3)預(yù)付A公司材料 借:預(yù)付賬款—購(gòu)材料款 1500 貸:銀行存款1500 第四個(gè)(轉(zhuǎn)4)預(yù)付沖應(yīng)付 借:應(yīng)付賬款—購(gòu)材料款1500 貸:預(yù)付賬款—購(gòu)材料款1500 還有一個(gè)銀字(預(yù)付A公司材料款) 借:應(yīng)付材料款—其他—A公司1500 貸:銀行存款1000 應(yīng)收票據(jù)500 我想咨詢(xún)一下會(huì)計(jì)大神這幾個(gè)分錄對(duì)嗎?如果正確怎樣解釋呢?
購(gòu)買(mǎi)材料,款項(xiàng)通過(guò)銀行支付,材料入庫(kù),發(fā)票未收到??梢越瑁侯A(yù)付賬款,貸:銀行存款,下月初紅字沖回,這樣可以?
老師,公司的凈資產(chǎn)負(fù)數(shù),認(rèn)繳2700萬(wàn),實(shí)繳13000元,現(xiàn)在要把股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)D(zhuǎn)讓額15000元,之前取得時(shí)是0元取得,這個(gè)需要多少稅費(fèi)?怎么計(jì)算?謝謝
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)收到的去年的專(zhuān)票對(duì)方給我們開(kāi)錯(cuò)了,想讓對(duì)方紅沖重新開(kāi)具,對(duì)方紅沖后重新開(kāi)具給我們,金額稅額不變,我怎么賬務(wù)稅務(wù)處理
老師好,請(qǐng)問(wèn)一年期的財(cái)產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)怎么入賬?
小規(guī)模現(xiàn)在可以開(kāi)1%的專(zhuān)票嗎
老師,我上周報(bào)了工商年報(bào),為啥我在企查查看了還是不顯示24年的
老師,工程項(xiàng)目合同里,施工方承擔(dān)水土補(bǔ)償費(fèi)合理嗎
供應(yīng)商賬戶(hù)凍結(jié),貨款支付給了委托收款的一家公司,這個(gè)發(fā)票應(yīng)該誰(shuí)開(kāi)?
老師您好,我想問(wèn)下就是我是一般納稅人門(mén)窗廠,我現(xiàn)在比如當(dāng)天收到原材料的發(fā)票,然后當(dāng)天付款,這種我用不用在過(guò)一遍應(yīng)付賬款,我現(xiàn)在好多也是直接沒(méi)有過(guò)應(yīng)付賬款,因?yàn)槭钱?dāng)月收到發(fā)票,然后當(dāng)月再付款。這種正規(guī)的應(yīng)該是怎么記賬合適呢
這個(gè)分錄怎么寫(xiě),有圖讓寫(xiě)分錄
你好老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司是建筑公司,現(xiàn)在甲方給我們以房子的形式頂賬,我們呢又把房子賣(mài)給了個(gè)人,這個(gè)我們應(yīng)該怎么做賬流程,還有就是需要交哪些稅
借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 是這樣嗎?金額通過(guò)計(jì)算得出?
沒(méi)有收到發(fā)票。借方?jīng)]有進(jìn)項(xiàng) 沒(méi)有收到發(fā)票,借方?jīng)]有進(jìn)項(xiàng)。
直接借:原材料,貸:銀行存款? 等發(fā)票收到了,先紅沖,再做個(gè)正確分錄?
就是這樣處理的。就是這樣處理的。