?你好; 1.? 是的。 需要預(yù)交增值稅 一般計(jì)稅按 2% ; 簡(jiǎn)易計(jì)稅按3% ;城建稅7%或5%、教育費(fèi)附加3%,地方教育2%,企業(yè)所得稅,收入的0.2%,個(gè)人所得稅,收入的0.4%左右
建筑公司項(xiàng)目預(yù)繳需要辦理外經(jīng)證嗎?地產(chǎn)項(xiàng)目的 預(yù)繳需不需要辦理外經(jīng)證?地產(chǎn)項(xiàng)目需要預(yù)繳增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,還需要預(yù)繳土地增值稅嗎?怎么知道項(xiàng)目地需要預(yù)繳多少稅點(diǎn)?是專管員核定嗎?還是外經(jīng)證上稅局核定啦?
我們給別人開(kāi)了一個(gè)總金額為九個(gè)點(diǎn)的60000的建筑工程款普通發(fā)票,但是因?yàn)榭缡?,開(kāi)辦外經(jīng)證在另外一個(gè)省先預(yù)繳2%們的增值稅,那需要預(yù)繳多少企業(yè)所得稅?怎么計(jì)算?
勞務(wù)分包外經(jīng)證預(yù)繳稅款的話需不需要預(yù)繳企業(yè)所得稅
#提問(wèn)#老師 外經(jīng)證跨省預(yù)繳稅款時(shí),經(jīng)營(yíng)方式為勞務(wù)需不需要預(yù)繳企業(yè)所得稅?需要的話預(yù)繳多少?
老師,我們外省有個(gè)清包工的施工項(xiàng)目,預(yù)繳增值稅的時(shí)候需要預(yù)繳所得稅嗎,如果要交所得稅的話按多少稅率預(yù)繳呢,我們是小微企業(yè)
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
老師有沒(méi)有包活是純勞務(wù)不用預(yù)繳企業(yè)所得稅的文件?
?你好;? ? 建筑服務(wù)異地都需要預(yù)交哈; 都要的??