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Q

某家用電器商場(chǎng)為增值稅一般納稅人。2020年3月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)銷售特種空調(diào)取得含稅銷售收入160000元,同時(shí)提供安裝服務(wù)收取安裝費(fèi)20000元。(2)銷售電視機(jī)80臺(tái),每臺(tái)含稅零售單價(jià)為2400元;(3)代銷一批數(shù)碼相機(jī),企業(yè)按含稅銷售總額的5%提取代銷手續(xù)費(fèi)15000元。(4)當(dāng)月該商場(chǎng)其他商品含稅銷售額為175500元。(5)購(gòu)進(jìn)熱水器50臺(tái),不含稅單價(jià)800元,貨款已付:購(gòu)進(jìn)DVD播放機(jī)100臺(tái)不含稅單價(jià)600元,兩項(xiàng)業(yè)務(wù)取得的增值稅專用發(fā)票均已認(rèn)證,還有40臺(tái)DVD播放機(jī)未向廠家付款。要求按下列順序回答問(wèn)題,每問(wèn)均為共計(jì)金額(1)本月商場(chǎng)可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅:.(2)本月商場(chǎng)發(fā)生的增值稅銷項(xiàng)稅;(3)本月商場(chǎng)應(yīng)繳納的增值稅:.

2022-05-30 14:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-05-30 15:05

你好! 業(yè)務(wù)1 銷項(xiàng)稅額=(160000+20000)/1.13*13%=20707.96 業(yè)務(wù)2 銷項(xiàng)稅額80*2400/1.13*13%=22088.50 業(yè)務(wù)3 銷項(xiàng)稅額15000/1.06*6%=849.06 業(yè)務(wù)4銷項(xiàng)稅額175500/1.13*13%=20190.27 業(yè)務(wù)5 進(jìn)項(xiàng)稅額(50*800+100*600)*13%=13000

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齊紅老師 解答 2022-05-30 15:07

銷項(xiàng)稅額20707.96+22088.50+849.06+20190.27=63835.79 進(jìn)項(xiàng)稅額13000 應(yīng)交增值稅63835.79-13000=50835.79

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快賬用戶yvdh 追問(wèn) 2022-05-30 16:38

第一個(gè)為什么還要x1+13%

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-30 16:43

把含稅金額換算成不含稅金額÷(1+13%)

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你好! 業(yè)務(wù)1 銷項(xiàng)稅額=(160000+20000)/1.13*13%=20707.96 業(yè)務(wù)2 銷項(xiàng)稅額80*2400/1.13*13%=22088.50 業(yè)務(wù)3 銷項(xiàng)稅額15000/1.06*6%=849.06 業(yè)務(wù)4銷項(xiàng)稅額175500/1.13*13%=20190.27 業(yè)務(wù)5 進(jìn)項(xiàng)稅額(50*800+100*600)*13%=13000
2022-05-30
你好,同學(xué) 1計(jì)算該商場(chǎng)3月份的應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=800*50*0.13%2B100*600*0.13%2B9100%2B6000=28100 2計(jì)算該商場(chǎng)3月份的銷項(xiàng)稅額=(160000%2B20000%2B80*2400%2B175500)/1.13*0.13%2B15000/1.06*0.06=63835.78 3該商場(chǎng)3 月份的應(yīng)納增值稅稅額=63835.78-28100=35735.78
2022-05-30
你好,該商場(chǎng)3月份應(yīng)納增值稅稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=(180800%2B19210)/1.13*13%%2B2260/1.13*13%%2B169500/1.13*13%—2600—(50*800%2B100*600)*13%—20000*9%
2022-12-16
你好需要計(jì)算做好了給你
2022-11-09
借應(yīng)收賬款,18 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入18/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)18/1.13*13%
2023-11-17
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