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某電器商場(chǎng)為增值稅一般納稅人,2019年10月份發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)銷售特種空調(diào)取得含稅銷售收入177840元,同時(shí)提供安裝服務(wù)收取安裝費(fèi)19890元。(2)銷售電視機(jī)120臺(tái),每臺(tái)含稅零售價(jià)2223元(3)代銷一批數(shù)碼相機(jī),取得含稅銷售收入287820元(未取得委托方開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票)。(4)購(gòu)進(jìn)熱水器50臺(tái),不含稅單價(jià)800元,貨款已付;購(gòu)進(jìn)DVD播放機(jī)100臺(tái),不含稅單價(jià)600元,貨款已付,兩項(xiàng)業(yè)務(wù)均已取得增值稅專用發(fā)票。(5)當(dāng)月該商場(chǎng)其他商品含稅銷售額為163800元。已知:該商場(chǎng)上月未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額6110元,增值稅適用稅率13%。要求:(1)計(jì)算銷項(xiàng)稅額。(2分)(2)計(jì)算當(dāng)月可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。(2分)(3)計(jì)算當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅額。(2分)(4)該商場(chǎng)提供空調(diào)安裝服務(wù)應(yīng)否繳納增值稅,并說(shuō)明理由。(2分)

2022-12-05 15:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-05 15:13

你好,正在解答中,請(qǐng)稍后

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齊紅老師 解答 2022-12-05 15:31

銷項(xiàng)稅=(177840/1.13%2B2223*120/1.13%2B287820/1.13%2B163800/1.13)*13%%2B19890/1.09*9%=104747.25可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅=50*800*13%%2B600*100*13%%2B6110=19110交增值稅=104747.25-19110=85637.25提供安裝服務(wù)要增值稅,納稅有安裝勞務(wù)要繳納增值稅

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