同學(xué)你好, 1、免稅做分錄時還需要用到應(yīng)交稅費-銷項稅額嗎?——不需要; 2、免得稅額還需要計入營業(yè)外收入嗎?——不需要,因為不需要確認(rèn)應(yīng)交稅費一應(yīng)增的金額 ; 3、我公司交的稅控系統(tǒng)年費可以抵扣增值稅,在做分錄時如何做?—— 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一減免稅款 貸,管理費用;
老師,我期未結(jié)帳的時候系統(tǒng)提示我,增值稅未結(jié)轉(zhuǎn),但是因為我們是一家小規(guī)模,增值稅是免交的,我增值稅做的分錄是:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款;貸:營業(yè)外收入-減免稅收入?,F(xiàn)在我還需要做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?
老師 請問公司屬于增值稅免稅的行業(yè) 這樣做收入的時候還需要做應(yīng)交增值稅的分錄嗎
老師,您好: 我們這個月增值稅加計抵減需要抵扣做賬,借:應(yīng)交稅費-增值稅--減免稅款 貸:營業(yè)外收入 我們需要交的增值稅都轉(zhuǎn)入未交增值稅,借:應(yīng)交稅費--增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅 兩個問題:第一,我們加計抵減的營業(yè)外收入要交所得稅嗎;第二,我們 應(yīng)交稅費-增值稅--減免稅款的余額需要轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費--未交增值稅 嗎
老師,關(guān)于增值稅普票免稅問題 1、免稅做分錄時還需要用到應(yīng)交稅費-銷項稅額嗎? 2、免得稅額還需要計入營業(yè)外收入嗎? 3、我公司交的稅控系統(tǒng)年費可以抵扣增值稅,在做分錄時如何做?
老師你好,現(xiàn)在無錫對于小規(guī)模納稅人免稅,我實務(wù)做分錄的時候,還需要貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)嗎? 然后一個季度末的時候在做到營業(yè)外收入? 還是直接不需要貸應(yīng)交稅費了?
老師好,微信正常能夠登錄。網(wǎng)站登錄不了要怎么設(shè)置?也是網(wǎng)站無法打開
老師,那項目上找供應(yīng)商過賬怎么做會計分錄 5月公司付了10萬材料款(過賬的),不是真實發(fā)生的材料,6月供應(yīng)商開來10萬的增值稅發(fā)票,過賬后,供應(yīng)商轉(zhuǎn)給我們項目私人老板9萬,扣稅金1000,怎么做會計分錄
老師,對于母公司的人事任命有異議,已經(jīng)嚴(yán)重影響了子公司的正常運行,子公司董事會有權(quán)利罷免母公司的人事任命嗎?
老師,我們的客戶五月份已經(jīng)轉(zhuǎn)為一般納稅人,其銷售的物品是13個點的銷項稅,這些物品都是我們公司送的,但他們沒有告知我們其已轉(zhuǎn)為一般納稅人,所以我們五月份沒有開專票給他們,不能夠抵扣銷項稅,導(dǎo)致他們本月申報五月份的增值稅一萬多,請問我們五月份給他們開的普票這個月能作廢重開專票嗎
老師好!匯款單位公司名稱與接受發(fā)票單位是否要求一致?
你好,咨詢一下,外地項目在一棟樓里,街道地址啥的都這樣,有兩個公司找我們干活,我現(xiàn)在給這兩家公司開發(fā)票,發(fā)票地址街道是一樣的,就購買方抬頭不一樣,開一張發(fā)票還是兩張發(fā)票?
老師你好,我想請問一下,我們公司是小規(guī)模納稅人,客戶是一般納稅人,需要我們給他開專票三個點,他說他自己給三個點的稅費,我們可以這樣操作嗎?還是要不要加一個點?因為還有經(jīng)營所得稅,對不對?遇到這種客戶,我們應(yīng)該怎樣算加稅點或加幾個點?
老師好,請問同一人能在一個公司交五險,在另外一個公司交住房公積金嗎?
做表格好不好做。簡單嗎
房地產(chǎn)公司一般都是那些稅率