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老師,關(guān)于增值稅普票免稅問題 1、免稅做分錄時還需要用到應(yīng)交稅費-銷項稅額嗎? 2、免得稅額還需要計入營業(yè)外收入嗎? 3、我公司交的稅控系統(tǒng)年費可以抵扣增值稅,在做分錄時如何做?

2022-05-30 10:45
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-30 10:47

同學(xué)你好, 1、免稅做分錄時還需要用到應(yīng)交稅費-銷項稅額嗎?——不需要; 2、免得稅額還需要計入營業(yè)外收入嗎?——不需要,因為不需要確認(rèn)應(yīng)交稅費一應(yīng)增的金額 ; 3、我公司交的稅控系統(tǒng)年費可以抵扣增值稅,在做分錄時如何做?—— 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一減免稅款 貸,管理費用;

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同學(xué)你好, 1、免稅做分錄時還需要用到應(yīng)交稅費-銷項稅額嗎?——不需要; 2、免得稅額還需要計入營業(yè)外收入嗎?——不需要,因為不需要確認(rèn)應(yīng)交稅費一應(yīng)增的金額 ; 3、我公司交的稅控系統(tǒng)年費可以抵扣增值稅,在做分錄時如何做?—— 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一減免稅款 貸,管理費用;
2022-05-30
你好,只要你開的不是免稅的稅率,需要的需要做這一個。
2023-05-30
你好, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-減免稅收入 就可以的
2021-03-03
加計抵減的營業(yè)外收入要交所得稅; 應(yīng)交稅費-增值稅--減免稅款的余額需要轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費--未交增值稅
2022-05-16
您好 看到還有一筆會計分錄為結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 請問在哪里看見的 財務(wù)軟件嗎?
2023-06-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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