直接不需要貸應(yīng)交稅費(fèi)了
小規(guī)模納稅人開票時(shí)借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。在季度免30萬以內(nèi)不用交稅,是不是在下月做分錄借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,貸營(yíng)業(yè)外收入?還是有其他更好的方法?
請(qǐng)問老師 小規(guī)模納稅人季度銷售收入30萬以下的會(huì)計(jì)分錄這樣做對(duì)不對(duì),這兩筆分錄分開做還是做在一個(gè)月? 確認(rèn)收入時(shí): 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 然后再做: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
請(qǐng)問老師,不超過45w的小規(guī)模納稅人 是不是需要在季度的時(shí)候(如12月份)做一筆分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-增值稅減免
小規(guī)模納稅人3%普票免征增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么做?借:銀行,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,然后季度申報(bào)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入。 還是直接借:銀行,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,是按哪種做??
老師你好,現(xiàn)在無錫對(duì)于小規(guī)模納稅人免稅,我實(shí)務(wù)做分錄的時(shí)候,還需要貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)嗎? 然后一個(gè)季度末的時(shí)候在做到營(yíng)業(yè)外收入? 還是直接不需要貸應(yīng)交稅費(fèi)了?
用黃筆圈的這個(gè),無形資產(chǎn)的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對(duì)嗎
你好,老師,請(qǐng)問下這個(gè)人所得稅,自已申報(bào)和公司申報(bào),有啥區(qū)別
老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷商,每個(gè)月會(huì)與廠家核銷幾筆費(fèi)用,核銷完后款項(xiàng)并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們?cè)诮K端里面下單購(gòu)貨時(shí)直接抵扣,請(qǐng)問這個(gè)該怎么做賬?
固定資產(chǎn)處置了 累計(jì)折舊小于本年折舊,那匯算清繳的時(shí)候,需要把原值和折舊加回去嗎?
老師,1月支付的費(fèi)用,做了長(zhǎng)期待攤分錄,可以在1月做攤銷嗎?
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計(jì)稅依據(jù)是什么來的
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
老師,新版電子稅務(wù)局里面,怎么查去年一整年交了多少稅款?就是工商年報(bào)里面的應(yīng)納稅總額要在電子稅務(wù)局里面怎么快速統(tǒng)計(jì)?
企業(yè)發(fā)行長(zhǎng)期債券是什么意思?大白話是什么?
這道題C 為什么減除費(fèi)用 5000??12 不是 7 月才入職上班嗎
那我實(shí)收家長(zhǎng)1000,手續(xù)費(fèi)2元,就是借銀行存款998 財(cái)務(wù)費(fèi)用2 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000
是的,是這樣賬務(wù)處理的???????