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2021年1月,甲公司準備自行建造一條生產(chǎn)線,購入一批工程物資,價款452000元(含增值稅52000元),款項以銀行存款支付。1至10月建造設備過程中,領用工程物30000元;領用生產(chǎn)用材料批,價值30000元;座分攤工資5000元。10月25日,該廠房達到預定可使用狀態(tài)。另剩余工程物資轉為原材料。

2022-05-30 08:45
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-30 08:45

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快賬用戶z6z7 追問 2022-05-30 08:46

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齊紅老師 解答 2022-05-30 08:49

你好 借:工程物資?400000?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)52000,??貸:銀行存款?452000 借:在建工程 30000,貸:工程物資30000 領用生產(chǎn)用材料批,借:在建工程 30000,貸:原材料?30000 分攤工資5000元,借:在建工程?5000,貸:應付職工薪酬?5000 該廠房達到預定可使用狀態(tài),借:固定資產(chǎn)30000%2B?30000%2B5000,貸:在建工程??30000%2B?30000%2B5000 剩余工程物資轉為原材料,借:原材料400000—30000,貸:工程物資400000—30000

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2022-05-30
你好 借:工程物資?400000?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)52000,??貸:銀行存款?452000 借:在建工程 30000,貸:工程物資30000 領用生產(chǎn)用材料批,借:在建工程 30000,貸:原材料?30000 分攤工資5000元,借:在建工程?5000,貸:應付職工薪酬?5000 該廠房達到預定可使用狀態(tài),借:固定資產(chǎn)30000%2B?30000%2B5000,貸:在建工程??30000%2B?30000%2B5000 剩余工程物資轉為原材料,借:原材料400000—30000,貸:工程物資400000—30000
2022-05-30
你好 購入--批工程物資 借:工程物資??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 領用 借:在建工程,貸:工程物資 領用生產(chǎn)用材料-批 借:在建工程,貸:原材料 應分攤工資 借:在建工程,貸:應付職工薪酬 該生產(chǎn)線達到預定可使用狀態(tài) 借:固定資產(chǎn),貸:在建工程 剩余工程物資轉為原材料 借:原材料,貸:工程物資
2022-05-30
同學你好 購入物資 借,工程 物資60 借,應交稅費一應增一進項7.8 貸,銀行存款67.8 領用物資等 借,在建工程 53.65 貸,工程 物資53.65 借,在建工程 8.5 貸,原材料8.5 借,在建工程 10.5 貸,應付職工薪酬10.5 3 借,固定資產(chǎn)72.65 貸,在建工程 72.65 4 借,原材料6.35 貸,工程 物資6.35
2022-05-30
借,工程物資? 50萬 應交稅費 6.5萬 貸,銀行存款? 56.5 借,在建工程? ?48萬%2B5 貸,工程 物資? 48萬 應付職工薪酬 5 借,原材料? ?2 貸,工程 物資? 2 借,固定資產(chǎn)? 53 貸,在建工程? 53
2022-09-28
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