 
                            學(xué)員你好, 一、基本稅種 1、增值稅按銷售收入 6%(適用增值稅一般納稅人);按照銷售收入的3%(適用增值稅小規(guī)模納稅人) 2、城建稅按繳納的增值稅的7%繳納; 3、教育費(fèi)附加按繳納的增值稅的3%繳納; 4、地方教育費(fèi)附加按繳納的增值稅的2繳納%; 5、印花稅: 6、企業(yè)所得稅

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,公司簽訂租賃合同承包商鋪再轉(zhuǎn)租給個(gè)人,我們公司是承包一層商鋪再招商轉(zhuǎn)租出去,結(jié)算方式是發(fā)包方通過公賬結(jié)算開發(fā)票給我們。請(qǐng)問我們公司要怎么申報(bào)哪幾種稅?
請(qǐng)問老師,我們企業(yè)是商場招商類,例如我們和A公司簽了租賃合同(A公司租我們商場鋪面進(jìn)行經(jīng)營),A公司租金讓B公司代付,要求我們開租金發(fā)票給B公司。這樣有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師我們公司是做租賃的,就是把商場的商鋪?zhàn)饨o個(gè)人或者公司,請(qǐng)問我們這種公司要交哪些稅種
老師,我們是商業(yè)管理公司,商場把商鋪出租給商戶,簽訂的物業(yè)服務(wù)合同,和商鋪?zhàn)赓U合同,交印花稅嗎?
我們是小規(guī)模納稅人,從個(gè)人租賃的商鋪,然后我們公司又將商鋪轉(zhuǎn)租給其他公司。請(qǐng)問一下城鎮(zhèn)土地使用稅應(yīng)由誰交?
 
                老師,今年的費(fèi)用,第二年5.31之前收到發(fā)票,年度匯算清繳時(shí),這個(gè)發(fā)票可以作為今年的費(fèi)用嗎?
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,現(xiàn)在甲方給我們打勞務(wù)費(fèi)10萬,我們給甲方開票10萬,后來發(fā)現(xiàn)10萬中有2萬是給丙方的勞務(wù)費(fèi),由于甲方不想退回去,重新打給我們公司,讓我們和丙方溝通,現(xiàn)在是我們把多打的2萬轉(zhuǎn)給丙方,是不是需要讓丙方給我們開票呀?
老師您好!請(qǐng)問我們跟承包方都是往來款,當(dāng)承包方離場的時(shí)候,這個(gè)賬怎么處理呢
22年的審計(jì)報(bào)表是不是要把( 比如23年補(bǔ)繳22年的稅款1萬,賬務(wù)處理在23年)調(diào)整至22年的報(bào)表中體現(xiàn)?
老師,你好,我收到信息說“未在規(guī)定時(shí)間年檢”,是什么情況,年檢跟報(bào)送年報(bào)是一回事兒嗎
S局認(rèn)定我公司2023年度外購商品贈(zèng)送客戶計(jì)入銷售費(fèi)用的視同銷售,要求我公司調(diào)賬,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)分錄為借:銷售費(fèi)用,貸:銀行存款,現(xiàn)在知道調(diào)整分錄貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,借方應(yīng)計(jì)入什么科目呢?
老師,我們是制造業(yè)一般納稅人,開普票要交增值稅嗎,也是按13個(gè)點(diǎn)開嗎
老師你好,應(yīng)交增值稅科目留底抵欠的加抵滯納金怎么做分錄
老師 公司要做股轉(zhuǎn) 賬面需要看哪些數(shù)據(jù) 哪些數(shù)據(jù)需要繳納稅款
做硅膠的,增值稅和所得稅的稅負(fù)率大概是多少


老師我們需要交房產(chǎn)稅嗎
有房產(chǎn)的話就需要交的