您好 1、編制甲上市公司發(fā)生開(kāi)發(fā)支出的會(huì)計(jì)分錄。 借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 130 借:研發(fā)支出-資本化資產(chǎn) 150 貸:銀行存款 280 2、編制甲上市公司轉(zhuǎn)銷(xiāo)費(fèi)用化開(kāi)發(fā)支出的會(huì)計(jì)分錄。 借:管理費(fèi)用 130 貸:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 130 3、編制甲上市公司形成專利權(quán)的會(huì)計(jì)分錄。 借:無(wú)形資產(chǎn) 150 貸:研發(fā)支出-資本化資產(chǎn) 150 4、計(jì)算甲上市公司2019年7月專利權(quán)攤銷(xiāo)金額并編制會(huì)計(jì)分錄。 150/5/12=2.5 借:管理費(fèi)用 2.5 貸:累計(jì)攤銷(xiāo) 2.5 5、編制甲上市公司轉(zhuǎn)讓專利權(quán)的會(huì)計(jì)分錄。 借:銀行存款 160 借:累計(jì)攤銷(xiāo) 2.5*5=12.5 貸:無(wú)形資產(chǎn) 150 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額? 9.6 貸:資產(chǎn)處置損益 160%2B12.5-150-9.6=12.9
個(gè)體工商戶在2024年12月開(kāi)了一張三十萬(wàn)普通發(fā)票,但是在2025年1月份做了紅沖,現(xiàn)在我要怎么申報(bào)個(gè)人所得稅
個(gè)體工商戶在2024年12月開(kāi)了一張三十萬(wàn)普通發(fā)票,但是在2025年1月份做了紅沖,現(xiàn)在我要怎么申報(bào)個(gè)人所得稅
扣繳端沒(méi)有備份,電腦壞了,自然人電子稅務(wù)局開(kāi)通了扣繳端數(shù)據(jù)下載權(quán)限,有個(gè)員工離職了,在自然人稅務(wù)局網(wǎng)頁(yè)版怎么操作?會(huì)計(jì)小白
我公司有快遞服務(wù)業(yè)務(wù)開(kāi)具發(fā)票時(shí)應(yīng)該開(kāi)具配送費(fèi)發(fā)票,開(kāi)具發(fā)票有其他特殊要求?
你好,掛號(hào)的建筑公司,他們是每個(gè)項(xiàng)目單獨(dú)報(bào)稅嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)公司2023年從關(guān)聯(lián)公司購(gòu)買(mǎi)設(shè)備,現(xiàn)在需要退貨,而且本月沒(méi)有銷(xiāo)售。退貨金額20多萬(wàn),退回后又賣(mài)給政府再租賃回去,這種情況怎么處理呢
你好老師,23年有一筆薪金,沖減12月份工資多計(jì)提部分,記賬在24年1月 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 正確的是,借以前年度損溢, 現(xiàn)在要調(diào)整怎么調(diào)
2024年材料發(fā)票忘記入庫(kù)了20多萬(wàn),2025年該怎么處理
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司的項(xiàng)目合作分得的利潤(rùn),會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度下入什么會(huì)計(jì)科目,利潤(rùn)收入,對(duì)于收入公司都涉及到什么稅種的繳納,謝謝。
湖北初級(jí)會(huì)計(jì)繼續(xù)教育2019和2022年是公需和專業(yè)合計(jì)九十分就合格嗎?比如2019年公需90分,專業(yè)學(xué)分0,2022年公需0分,專業(yè)90分,這種繼續(xù)教育是合格的嗎?