借:應(yīng)收賬款-暫估 ? ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ?應(yīng)交稅費-增值稅-銷項
老師,我公司是一般納稅人,四月份有進(jìn)項留底1406.52,現(xiàn)在政策說必須全額返,稅局電話給我說要么申請返,要么做未票收入,我就更正申報做了未票收入,這樣就不用退稅了,請問:未票收入這筆怎么做憑證, 借:應(yīng)收賬款——二級明細(xì)怎么寫? 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
請問老師,專管員讓我把留抵稅額做未票收入,這個摘要我該怎么寫?賬務(wù)怎么記,請把分錄寫詳細(xì)到二級科目。
老師,你好,我們前幾個月充加油卡的錢時,分錄這樣寫:借:業(yè)務(wù)活動費用,貸:銀行存款。后來審計說我們沒有按權(quán)責(zé)發(fā)生制記賬,應(yīng)該把費用放在預(yù)付款?,F(xiàn)在油卡中還有余額,請問,我怎么把這個余額調(diào)整到預(yù)付款科目,分錄怎么寫?謝謝老師解答。
老師,前期申請的留抵退稅要交回了,一共23.78萬。交回后還會掛在電子稅務(wù)局的待抵扣進(jìn)賬稅一欄,現(xiàn)在專管員讓把這部分交回的金額,做無票收入。老師,該怎么做呢!
老師你好,我單位今天接到專管員的通知對方單位欠稅,我們收到的發(fā)票異常,需要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,這個會計分錄怎么寫,一共28473.42稅額,有10949.9已抵扣,還有17523.52未抵扣,在待認(rèn)證里,請問如果寫分錄
老師好,我司是小規(guī)模納稅人,登記實收資本2000萬,實繳120萬,現(xiàn)在公司沒有收入,已不認(rèn)繳,請問要怎么辦
什么是融資租賃 請簡單說 謝謝
老師,請問營業(yè)執(zhí)照注冊號怎么查詢?
如何在個稅系統(tǒng)確認(rèn)對方公司可以申報呢?
支付請挖掘機(jī)翻地的費用怎么做分錄
你好,老師,電子稅務(wù)局工會經(jīng)費申報在哪里,點申報顯示關(guān)聯(lián)申報沒有申報的稅種,請問在哪個界面可以在申報
老師,我們小規(guī)模公司,這個季度沒有達(dá)到30萬,價稅分離,我是按1個點來分還是按3個點來分
老師,我們需要注銷稅務(wù)ukey,但是里面只剩下一張電子發(fā)票了,我沒有需要開發(fā)票的。怎么操作比較符合稅務(wù)規(guī)范?
老師 資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)本月總計比上月少這正常嗎
我們手上現(xiàn)在有個單子是泰國的,pi現(xiàn)在還沒有確定,但是我們付款走alibaba信保,我們只需要把貨送到廣州,客戶自己有貨代,這種情況如何退稅
請問這個摘要我該怎么寫?
就寫未開票收入就是了,
那我5月份修改了4月份增值稅申報表,這個未票收入賬務(wù)處理我要做到4月份嗎?
是的,就是要做到4月份的賬
那我5月份開票了,是不是要把這4月份的賬全紅沖了?
還有4月份的未票收入就沒有附件了吧?
是的,就是那樣處理的