你好,小規(guī)模的增值稅=不含稅收入*征收率,與成本是多少無(wú)關(guān)
某小規(guī)模納稅企業(yè)月初次交增值稅3000元,本月購(gòu)進(jìn)材料成本為8萬(wàn)元,支付的增值稅稅率額為13600元,產(chǎn)品增值稅銷(xiāo)售收入為103萬(wàn)元,計(jì)算的增值稅稅額為3萬(wàn)元。本月未應(yīng)交增值稅為多少元?
某小型工業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2016年3月取得含稅銷(xiāo)售收入6. 18萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)原材料-一批,支付貨款2. 12萬(wàn)元。已知小規(guī)模納稅人的增值稅征收率為3%。請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額。
1.某木制品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,5月提供的增值稅計(jì)稅資料如下,計(jì)算當(dāng)期增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額并做出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。(1)銷(xiāo)售刨光材(稅率13%),給增值稅一般納稅人開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的銷(xiāo)售額(不含稅)為520000元,給小規(guī)模納稅人開(kāi)具普通發(fā)票上注明的銷(xiāo)售額為127916元;銷(xiāo)售原木(稅率9%),開(kāi)具的普通發(fā)票上注明的銷(xiāo)售額(含稅)為43600元。饋贈(zèng)刨光材給關(guān)系單位,其成本為30000元,同類(lèi)產(chǎn)品的不含稅售價(jià)為40000元.職工食堂耗用上月外購(gòu)材料35000元(不含稅),上月外購(gòu)材料(稅率13%)的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣過(guò)。
1.某木制品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,5月提供的增值稅計(jì)稅資料如下,計(jì)算當(dāng)期增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額并做出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。(1)銷(xiāo)售刨光材(稅率13%),給增值稅一般納稅人開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的銷(xiāo)售額(不含稅)為520000元,給小規(guī)模納稅人開(kāi)具普通發(fā)票上注明的銷(xiāo)售額為127916元;銷(xiāo)售原木(稅率9%),開(kāi)具的普通發(fā)票上注明的銷(xiāo)售額(含稅)為43600元。饋贈(zèng)刨光材給關(guān)系單位,其成本為30000元,同類(lèi)產(chǎn)品的不含稅售價(jià)為40000元.職工食堂耗用上月外購(gòu)材料35000元(不含稅),上月外購(gòu)材料(稅率13%)的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣過(guò)。
1.某木制品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,5月提供的增值稅計(jì)稅資料如下,計(jì)算當(dāng)期增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額并做出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。(1)銷(xiāo)售刨光材(稅率13%),給增值稅一般納稅人開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的銷(xiāo)售額(不含稅)為520000元,給小規(guī)模納稅人開(kāi)具普通發(fā)票上注明的銷(xiāo)售額為127916元;銷(xiāo)售原木(稅率9%),開(kāi)具的普通發(fā)票上注明的銷(xiāo)售額(含稅)為43600元。饋贈(zèng)刨光材給關(guān)系單位,其成本為30000元,同類(lèi)產(chǎn)品的不含稅售價(jià)為40000元.職工食堂耗用上月外購(gòu)材料35000元(不含稅),上月外購(gòu)材料(稅率13%)的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣過(guò)
老師,你好,請(qǐng)教下,個(gè)體工商戶(hù)不是月收入10萬(wàn),季度30萬(wàn),免稅嗎,要怎么核定呢
老師出口退稅,茶葉茶青是免稅的出口也是免稅的為什么會(huì)有退稅呢?這個(gè)要填投入產(chǎn)出表
A公司是一家一般納稅人企業(yè),因政策變更企業(yè)所在地劃為保稅區(qū),為了便于管理,A公司決定將所有貨物歸于非保稅貨物,如果非保稅貨物出口了,怎么處理???
25年報(bào)紙訂閱費(fèi)用,但是發(fā)票開(kāi)具日期是24年,那應(yīng)該屬于哪年的費(fèi)用呢
老師好,公司出差的所有住宿和餐費(fèi)專(zhuān)票都可以抵扣嗎
請(qǐng)問(wèn)公司出售股權(quán),繳納印花稅是按照什么金額繳納呢?
社保能先申報(bào),減員了,再扣社保費(fèi)的不
老師:您好,甲方把我們的工程款質(zhì)保金抵房給我們,甲方把質(zhì)保金直接付給地產(chǎn)公司,然后地產(chǎn)公司開(kāi)房子發(fā)票給我,,這個(gè)房子是毛坯的,我能入固定資產(chǎn)嗎?入了話啥時(shí)候計(jì)提折舊呢?
其他應(yīng)付款一般掛的是 客戶(hù)還是供應(yīng)商?
員工宿舍的暖氣費(fèi)、房租、物業(yè)費(fèi)是不是記入福利費(fèi)中