您好,本月未應(yīng)交增值稅=103/1.03*3%=3萬元
某小規(guī)模納稅企業(yè)月初次交增值稅3000元,本月購進(jìn)材料成本為8萬元,支付的增值稅稅率額為13600元,產(chǎn)品增值稅銷售收入為103萬元,計算的增值稅稅額為3萬元。本月未應(yīng)交增值稅為多少元?
某小型工業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2016年3月取得含稅銷售收入6. 18萬元;購進(jìn)原材料-一批,支付貨款2. 12萬元。已知小規(guī)模納稅人的增值稅征收率為3%。請計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額。
(二)A公司為增值稅一般納稅企業(yè),適用的增值稅率為17%,材料采用實(shí)際成本進(jìn)行日常核算,2013年10月31日“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”賬戶的借方余額為3000元,可用下月的銷項(xiàng)稅額抵扣。請編制A公司11月份如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會計分錄。(1)11月5日,購買原材料--批,增值稅專用發(fā)票注明價款30萬元,增值稅金5.1萬元,貨款尚未支付,該原材料已驗(yàn)收入庫。(2)11月10日,銷售產(chǎn)品--批,增值稅專用發(fā)票注明價款80萬元,增值稅金13.6萬元,貨已發(fā)出,款已收到并存入銀行,該批產(chǎn)品成本為60萬元。(3)11月20日,工人發(fā)放福利領(lǐng)用產(chǎn)品--批,其實(shí)際成本為30萬元,計稅價格為50萬元。(不做成本分配的分錄)(4)11月25日,用銀行存款交納當(dāng)月增值稅10萬元。(5)11月30日,月末盤虧原材料-批,該批材料實(shí)際成本為8萬元,增值稅為1.36萬元。(6)11月30日,計算月末應(yīng)交未交或多交增值稅并轉(zhuǎn)帳。
南江公司為增值稅般納稅企業(yè), 增值稅率為13%,材料按實(shí)際成本進(jìn)行 日常核算。2021年3月初,“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅” 賬戶貸方余額為100 000元。3月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)購入原材料-批,增值稅專用發(fā)票上的材料價款60000元,增值稅額為7800元。材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫,貨款尚未支付。 (2)本月銷售產(chǎn)品-批,售價為1100 00元,增值稅額14300元,成本為10000元,款項(xiàng)已收到。 (3)企業(yè)將自產(chǎn)的產(chǎn)品批作節(jié)日 禮物發(fā)放給職工,其實(shí)際成本為60 000元,計稅價格為70000元。 (4)用銀行存款交納上月未交增值稅100000元,上交本月增值稅80000要求:(1)針對上述業(yè)務(wù)編制相應(yīng)的會計分錄; (2)計算結(jié)轉(zhuǎn)3月份應(yīng)交的增值稅
案例資料:東方公司為一般納稅企業(yè),增值稅率13%,材料按實(shí)際成本核算。2020年5月30日,“應(yīng)交稅費(fèi)一一應(yīng)交增值稅”借方余額6萬元,均可從下月的銷項(xiàng)稅額中抵扣。6月份發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)購買原材料一批,價款70萬元,增值稅額9.1萬元,已開出商業(yè)匯票,原材料已入車。(2)用原材料對外投資,雙方協(xié)議按成本作價。該批原材料成本和計稅價格為50萬元,應(yīng)交納的增值稅額6.5萬元。(3)銷售產(chǎn)品一批,售價30萬元(不含增值稅)實(shí)際成本20萬元,增值稅發(fā)票已交購貨方,貨款尚未收到,符合收入確認(rèn)條件。(4)在建工程領(lǐng)用原材料一批,其實(shí)際成本20萬元,所負(fù)擔(dān)的増值稅額2.6萬元。月末盤虧原材料一批,實(shí)際成本8萬元,增值稅額1.04萬元。(6)用銀行存款交納本月增值稅3萬元。月末將本月應(yīng)交未交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅明細(xì)科目。7要求:作有關(guān)會計分錄及計算6月份發(fā)生的銷項(xiàng)稅額、應(yīng)交增值稅和應(yīng)交未交的增值稅額。(單位:萬元)
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老師,圖片是我司8月份增值稅科目余額表,本期申報增值稅不用交稅。我不明白的是為什么金蝶系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)1216.12元的增值稅,這1216.12元代表應(yīng)交未交的增值稅嗎?
人員有一人工資走這發(fā)的,現(xiàn)在說讓沖減這人之前工資,沖完掛其他應(yīng)收款,沖減的話計提工資和實(shí)際發(fā)放工資都要紅沖嗎?
科技型中小企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠
老師,我們不在注冊地址辦公,專管員如果問,這個有風(fēng)險嗎?
請樸老師解答下 請教幾個問題 1.應(yīng)收和應(yīng)付可以對沖是吧 分錄是怎樣的 麻煩寫下 2.預(yù)收和預(yù)付可以對沖是吧 分錄是怎么寫呢 3其他應(yīng)收和其他應(yīng)付可以對沖是吧 分錄咋樣寫的
我們是個土方公司,給建筑公司施工,然后挖出來的土建筑公司不要,剛好有個國企建筑公司需要這個土,但是需要開發(fā)票,消納,開這個土的發(fā)票合法嗎,開票需要什么條件
老師您好,提供跨區(qū)域,銷售藥劑及清洗預(yù)膜技術(shù)服務(wù)的需要開外管證預(yù)繳稅款嗎?
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老師,我是小規(guī)模,這個季度31萬了,我可以把沒開發(fā)票的2萬走成預(yù)收賬款嗎?下季度在調(diào)成無票收入,沖減預(yù)收,