你好,小微企業(yè)期間費(fèi)用是不用填寫的,但是你要考慮業(yè)務(wù)招待費(fèi),你要自己去計(jì)算的,因?yàn)闃I(yè)務(wù)招待費(fèi)是一定要調(diào)整的。
老師,我在做匯算清繳時(shí), 1.基礎(chǔ)信息必須選:小型微利企業(yè): 2.選了小型微利企,填報(bào)表單里就沒有A101010一般企業(yè)收入明細(xì)表, 3.在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里,業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出項(xiàng)目的稅收金額就帶不出來,業(yè)務(wù)招待費(fèi)就要全部成調(diào)增金額,這要怎么辦?
老師,您好,是小型微利企業(yè),在填企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)是不是期間費(fèi)用明細(xì)表就不用填?那就不管業(yè)務(wù)招待費(fèi)有沒有超60%或0.5%嗎
老師,你好,這個(gè)圖片話沒看太懂?是不是小微企業(yè)不申報(bào)高新就不用選擇填報(bào)收入,成本費(fèi)用、期間明細(xì)表?我們是小型微利企業(yè),匯算清繳
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,其中A104000期間費(fèi)用表,小型微利企業(yè)是不是可以不用填這個(gè)表
請問一下老師微利企業(yè),企業(yè)所得稅匯算清繳是不是不需要填期間費(fèi)用明細(xì)表
個(gè)體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應(yīng)付款
專利的減費(fèi)請求從專利局網(wǎng)站提交,請問,網(wǎng)址是什么
老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)。現(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
那我是算好后60%和0.5%比較,對比 哪個(gè)數(shù)低就填在稅收金額那欄嗎
你好,同學(xué)很棒,對,就是這個(gè)意思。
老師,那不用填期間費(fèi)用,我們沒有廣告宣傳這種費(fèi)用,除了業(yè)務(wù)招待費(fèi)和工資是填在納稅調(diào)整明細(xì)表的還有哪些需要手動(dòng)填這個(gè)表嗎?
嗯,你好,您主要的手工的填寫就是主表,基礎(chǔ)信息表,還有納稅調(diào)整項(xiàng)目表,別的沒有了,別的你可以保存一下那個(gè)以前年度虧損表,還有所得稅減免表。
我意思是納稅調(diào)整這個(gè)表中 還有哪些需要手動(dòng)填寫的?其他表我都保存了,現(xiàn)在我調(diào)增后的應(yīng)納稅所得額是4679.07,表中顯示減467.91后要交701.86的所得稅,為什么不是4679.07*0.025=116.98呢,小微企業(yè)不是按2.5%交所得稅嗎
你好同學(xué),你像福利費(fèi)您是要調(diào)整的,公益性的捐贈(zèng)支出也是要調(diào)整的,還有你的工資賬,載金額和實(shí)際發(fā)生額有沒有差異,有差異的話也是要調(diào)整的。
您說的那個(gè)稅率問題,小微企業(yè)的話,就是按照2.5%來交稅的,那你首先要確定自己是不是小微企業(yè),您是分公司嗎?或者說您的資產(chǎn)總額超過五千萬了,或者說您的從業(yè)人數(shù)超過300人了,或者是。
福利費(fèi)我在填工資薪金表的時(shí)候填了,這個(gè)填了之后數(shù)據(jù)是自己帶到調(diào)整表的,不需要我收到填,我們沒有公益捐贈(zèng)這種,我們是去年新開的公司,符合小型微利企業(yè)
你好,那你這樣,你保存一下那個(gè)主表,然后呢,你再保存有一個(gè)所得稅減免表,保持完這兩個(gè)表之后,你再去那個(gè)主表上看一下。
我好像知道了,要先填減免所得稅第一行,這里手動(dòng)填減免金額才行,但是我見表格提示算法是應(yīng)納稅所得額*0.25*0.9 這個(gè)90%是怎么理解?
你好,因?yàn)闇p去90.%.剩下10%乘以25%一起才能算出來2.5%。
哦哦,好的,老師沒有關(guān)聯(lián)企業(yè)就可以不保存嗎?還有基礎(chǔ)信息表的主要股東這里投資比例我填100保存不了呢?這項(xiàng)可以不填嗎
小微企業(yè)不要填那個(gè)股東信息,然后你說的關(guān)聯(lián)企業(yè),嗯,你沒有的話就不用選那個(gè)表也不用填,有的話你最好填上。
好的,老師,企業(yè)所得稅工資薪金中的社會(huì)保險(xiǎn)取數(shù)是看管理費(fèi)用-社保 這個(gè)科目單位數(shù)的金額嗎?我們社保沒有通過應(yīng)付職工薪酬核算
你好同學(xué),他是指的單位社保部分,我這樣跟你說啊,你看看你當(dāng)時(shí)怎么做的憑證,但是那里填的是單位社保的合計(jì)數(shù)。
好的,謝謝老師
祝您生活愉快開心快樂