可以的,可以這么做的。
我開給對方的專票,對方抵扣了,現(xiàn)在開紅字發(fā)票信息表給我,這邊是不是可以直接開紅字發(fā)票,對方可以不把我之前的藍字發(fā)票退貨來嗎?
老師請問,我們是購貨方,上個月增值稅專用發(fā)票已抵扣,這個月要退貨,我們申請了開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表給對方,對方說要走流程,紅字發(fā)票沒有給我們,現(xiàn)在增值稅納稅申報表比對不通過,要進項稅轉(zhuǎn)出,這個分錄怎么做?
老師,我們7月開了個專票,開錯了,對方?jīng)]有抵扣,這個月要紅沖,是我們自己填發(fā)票信息表嗎?然后在開機紅字專票
我們發(fā)生了一筆退貨,對方開的專票是這個月要抵扣掉的,但現(xiàn)在還沒有抵,我這個月可以先給對方開紅字信息表,再用這個專票抵稅可以嗎
我們是銷貨方,上個月給對方開了5張發(fā)票,對方已抵扣,這個月對方給我門開了一張紅字信息表,讓我們把5張開紅字發(fā)票,但是只有一張紅字信息表,這樣可以開出不?開5張還是開1張
匯算清繳已經(jīng)做了成本支出但是沒有取得發(fā)票我匯算清繳在哪里調(diào)成本呢
有沒有開票稅點自動計算表
老師,我們是裝修公司,現(xiàn)在需要開咨詢費,經(jīng)營范圍里也有,稅收分類編碼是現(xiàn)代服務(wù)里哪個?
老師您好,員工離職工資已放放,五月份的幾天工資可以合并到4月一起申報嗎
增值稅申報。我司是生產(chǎn)型企業(yè)(本期免抵退100萬。免抵90萬。退稅10萬)。那么在增值稅減免稅申報表明細表中要不要填數(shù)據(jù)
開票金額比銷售金額多,怎么作帳
老師,收到的電費發(fā)票,電費是價稅合計收取的,我們現(xiàn)在再按價稅合計開出去,不虧本,稅費該怎么像客戶收取
老師,您好。 我們出口貿(mào)易企業(yè),報關(guān)單上的運費是之前預(yù)估填寫的。實際運費產(chǎn)生跟報關(guān)單上預(yù)估的有區(qū)別。 實際運費跟報關(guān)單上運費差異金額如何做賬?
請問老師,本月毛利率×13%與實際增值稅稅負率相差在10%以內(nèi),但是利潤率本月是8.65%,以往本月利潤率都是3%,我是按照利潤率還是毛利率?
老師好,我司購買了一批20萬的酒,在不低于購入價的情況下,可以轉(zhuǎn)手全部賣給另一個企業(yè)嗎?(爸爸的公司買的兒子公司)