你好,這個(gè)金額是不含稅的嗎?
老師,我們是建筑行業(yè),本月開銷項(xiàng)發(fā)票是1901045,增值稅是156967.02,我要開來多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,才能把這個(gè)增值稅156967.02的稅抵扣完?進(jìn)項(xiàng)金額怎么計(jì)算?
老師你好!我這是建筑行業(yè),當(dāng)月開了一張192299.7的工程款發(fā)票,當(dāng)月需按發(fā)票金額的2.5%預(yù)提增值稅,這邊需要開多少進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票?這個(gè)怎么計(jì)算呢?
老師你好!我這是建筑行業(yè),當(dāng)月開了一張192299.7的工程款發(fā)票,當(dāng)月需按發(fā)票金額的2.5%預(yù)提增值稅,這邊需要開多少進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票?這個(gè)怎么計(jì)算呢?
你好老師,我這是建筑公司,開了一張工程發(fā)票金額是501952.2元,按3%收取增值稅,這個(gè)稅金怎么計(jì)算呢
老師,你好!麻煩問一下我公司這個(gè)月開出73.5萬9%的建筑類增值稅專票,我需要開進(jìn)多少金額的專用發(fā)票,用來抵稅?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
含稅的,開票金額
9%的稅率是嗎 192299.7/1.09*9%-進(jìn)項(xiàng)稅額=192299.7*2.5% 進(jìn)項(xiàng)稅額192299.7*6.5%
謝謝老師,那要開多少金額的票,怎么算
對(duì)方的稅率你知道是多少嗎?
如果是13%呢
=進(jìn)項(xiàng)稅額/對(duì)方稅率*(1+對(duì)方稅率)
這么算進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額對(duì)嗎
192299.7*6.5%/13%=96149這個(gè)是不含稅的金額, 你算的那一個(gè)是價(jià)稅合計(jì)
嗯我是要最終開票金額的,算的對(duì)嗎
哦對(duì)的是的,你開的是價(jià)稅,合計(jì)的是價(jià)稅合計(jì)的。
嗯嗯,謝謝啦老師
不用客氣,工作愉快。