需要調(diào)整,需要調(diào)整填寫在罰沒那里罰沒款。
您好老師,我公司是運輸公司,駕駛員發(fā)生交通事故違章,法院凍結(jié)并劃扣我公司的款項有七八萬,這筆款子法院開的有收據(jù),該費用計入管理費用還是營業(yè)外支出?如何記營業(yè)外支出能不能稅前扣除?所得稅匯算清繳時能不能能不能
丁公司為工業(yè)企業(yè),從事的行業(yè)不屬于國家限制或禁止的行業(yè),平均從業(yè)人數(shù)85人,平均資產(chǎn)總額2800萬元,2017年度利潤總額30萬元,年度企業(yè)所得稅匯算清繳時發(fā)現(xiàn)丁公司僅存在以下納稅調(diào)整事項:①管理費用賬戶中列支應(yīng)由個人承擔(dān)的個人所得稅3萬元;②營業(yè)外支出賬戶中列支工商管理部門行政罰款支出2萬元;③營業(yè)外支出賬戶中列支違反購銷合同的違約金支出8萬元;④資產(chǎn)減值損失中列支當期計提的壞賬準備5萬元;⑤銷售費用賬戶中列支非廣告性的贊助支出5萬元。本題干有3小問,問題如下:(1)分別計算丁公司在2017年度企業(yè)所得稅納稅申報時,上述事項的納稅調(diào)整額是多少?
老師,員工報銷的交通違章罰款所得稅匯算清繳用調(diào)整嗎?此罰款是員工開車給客戶送貨時產(chǎn)生的違章
某企業(yè)2020年度會計報表上的利潤總額為50萬元,已累計預(yù)繳企業(yè)所得稅為18萬元。2021年4月,企業(yè)會計部門進行納稅調(diào)整,匯算清繳2021年度企業(yè)所得稅,該企業(yè)2017年度其他有關(guān)情況如下。(1)實發(fā)工資總額為100萬元,并據(jù)此計提了“三費”,均已列入當期費用。當年實際發(fā)生福利費9萬元,職工教育費2萬元,上交工會經(jīng)費2萬元。(2)2月份,新購入設(shè)備24萬元(預(yù)計壽命5年,無殘值),當月投入使用,設(shè)備款全部計入當期費用。(3)直接向某足球隊員捐款15萬元,已列入當期費用。(4)支付訴訟費3萬元,已列入當期費用。(5)支付違反交通法規(guī)罰款1萬元,已列入當期費用。試計算:(1)該企業(yè)2017年度應(yīng)納所得稅稅額。
某企業(yè)2020年度會計報表上的利潤總額為50萬元,已累計預(yù)繳企業(yè)所得稅為18萬元。2021年4月,企業(yè)會計部門進行納稅調(diào)整,匯算清繳2021年度企業(yè)所得稅,該企業(yè)2017年度其他有關(guān)情況如下。(1)實發(fā)工資總額為100萬元,并據(jù)此計提了“三費”,均已列入當期費用。當年實際發(fā)生福利費9萬元,職工教育費2萬元,上交工會經(jīng)費2萬元。(2)2月份,新購入設(shè)備24萬元(預(yù)計壽命5年,無殘值),當月投入使用,設(shè)備款全部計入當期費用。(3)直接向某足球隊員捐款15萬元,已列入當期費用。(4)支付訴訟費3萬元,已列入當期費用。(5)支付違反交通法規(guī)罰款1萬元,已列入當期費用。試計算:(1)該企業(yè)2017年度應(yīng)納所得稅稅額。
老師24年5月注冊的公司需要做年報嗎
印花稅稅源采集里面為什么沒有減半征收
資產(chǎn)類每個科目還是不太明白,不看筆記記不住
你好,請問我公司出租一套樓房,收到訂金10萬,怎么合理從公戶提錢出來
老師您好,我公司有跨區(qū)域開票,我現(xiàn)在異地預(yù)繳了增值稅,這個增值稅跟我實繳的增值稅做賬是一樣的嗎還是
你好,咨詢一下,法人如果因為房貸之類的債務(wù)欠款,會不會對店鋪經(jīng)營有影響
老師請教一下,汽車租賃的一般納稅人企業(yè),車輛的保專票可以勾選抵扣是吧
老師, 1.個體工商戶需要工商年審么 2.個體工商戶是核定征收,需要工商年審的話,收入怎么報
老師好,請教:交航信技術(shù)服務(wù)費280,剛交時法人交的280。當時我記賬為借:管理費用280,貸:其他應(yīng)付款_李敏。因我公司早就不實用稅控盤,因此航信收取的服務(wù)費280元退回到公司對公賬戶上,當月已抵扣。老師就這服務(wù)費的正確賬務(wù)處理怎么做好。
老師,您好,我想向您咨詢一下,如果一個人在公司里面離職了,在個稅扣繳端軟件里面,如何讓他的個人信息從這個公司里面消失呢?是不是在這個離職的人的個人信息里面,填上離職時間就可以了,還要進行其他的什么操作嗎?