你好同學(xué),你的意思你計(jì)入成成本,里面的工資也是通過(guò)應(yīng)付職工薪酬來(lái)表達(dá)的。
老師,匯算清繳5050表格中,工資薪金支出是實(shí)際發(fā)放的金額嗎?比如21年,我計(jì)提的工資總額借:管理費(fèi)用10000貸:應(yīng)付職工薪酬10000,實(shí)際發(fā)放時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬10000貸:應(yīng)交稅費(fèi)_個(gè)人所得稅1000銀行存款9000,這樣的話,我的表格里面賬載和實(shí)際發(fā)生額怎么填?
老師,匯算清繳5050表格中,工資薪金支出是實(shí)際發(fā)放的金額嗎?比如21年,我計(jì)提的工資總額借:管理費(fèi)用10000貸:應(yīng)付職工薪酬10000,實(shí)際發(fā)放時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬10000貸:應(yīng)交稅費(fèi)_個(gè)人所得稅1000銀行存款9000,這樣的話,我的表格里面賬載和實(shí)際發(fā)生額怎么填?
老師,匯算清繳5050表格中,工資薪金支出是實(shí)際發(fā)放的金額嗎?比如21年,我計(jì)提的工資總額借:管理費(fèi)用10000貸:應(yīng)付職工薪酬10000,實(shí)際發(fā)放時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬10000貸:應(yīng)交稅費(fèi)_個(gè)人所得稅1000,其他應(yīng)付款_社會(huì)保險(xiǎn)(個(gè)人部分)1000銀行存款8000,這樣的話,我的表格里面賬載和實(shí)際發(fā)生額怎么填?
匯算清繳的職工薪酬支出明細(xì)表里面關(guān)于工資薪金這塊,賬載金額填寫應(yīng)付職工薪酬-工資的貸方數(shù)字,實(shí)際發(fā)生額寫借方數(shù)據(jù)嗎?因?yàn)槿ツ杲栀J方金額不一樣,一部分年終獎(jiǎng)在2月份發(fā)放的,12月份計(jì)提的。那么這種情況在匯算清繳之前就已經(jīng)按照計(jì)提的金額發(fā)放了的,實(shí)際發(fā)生額是不是就應(yīng)該填寫貸方的金額呢?
老師,匯算清繳的工資薪金支出,實(shí)務(wù)中填寫的是不是應(yīng)付職工薪酬的全年計(jì)提的總額,實(shí)際發(fā)生額就是實(shí)際發(fā)放的總額?今天聽(tīng)學(xué)堂里實(shí)務(wù)課,老師說(shuō),工資薪金只包括銷售費(fèi)用和營(yíng)業(yè)費(fèi)用里的管理工資,不包括記入生產(chǎn)成本的工資,那我現(xiàn)在的實(shí)務(wù)都是按應(yīng)付工資的數(shù)據(jù)在報(bào),有沒(méi)問(wèn)題,應(yīng)該怎么處理
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
不是的,計(jì)提的時(shí)候是記入生產(chǎn)成本的直接人工,但是發(fā)放的時(shí)候,全部工資都是記入應(yīng)付工資核算,匯算清繳的時(shí)候,直接用的應(yīng)付工資的全年總額
你好,我明白你的意思了,但是講課的老師,他為什么這樣跟你講呢?因?yàn)樵燮陂g費(fèi)用那個(gè)里面那個(gè)職工薪酬啊,他正好和你職工薪酬納稅調(diào)整表是對(duì)應(yīng)的,所以讓你那樣。
老師,我的意思我們企業(yè)剛報(bào)的匯算清繳,職工薪酬就按實(shí)際發(fā)放的全年總額申報(bào),這樣就把直接人工也包括在內(nèi)了,按學(xué)堂老師意思,這樣是不對(duì)的,應(yīng)該減去直接人工的工資才能做為工資薪金申報(bào)
你好,他那個(gè)意思就是你銷售費(fèi)用,管理費(fèi)用里面的職工薪酬填在那個(gè)表里,然后轉(zhuǎn)入成本的那部分,職工薪酬不要在這里體現(xiàn)。嗯,其實(shí)我也是覺(jué)得他那種講法比較好,這樣比較清楚。
您計(jì)入到成本里面的工資,您是應(yīng)該體現(xiàn)在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里。
那我們實(shí)操的時(shí)候,直接把全年實(shí)際工資填入,這樣做,是不是錯(cuò)了
恩,你好哈,我跟你說(shuō)這是兩個(gè)講法,有的老師啊,是就是說(shuō)是你這種想法,就是說(shuō)成本也可以記入那個(gè)表里,但是有的老師是講的就是光銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用的工資可以計(jì)入職工薪酬表里,但是我比較傾向于只有銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用的職工工資計(jì)入職工薪酬表,因?yàn)檫@樣能比較更好的核對(duì)。
如果把實(shí)際的工資全部記入,不是扣除的就多了,后面福利教育經(jīng)費(fèi)的基數(shù)也高,肯定這樣有利
你好,這樣雖然有利的話,但是不正規(guī)稅務(wù)局,他萬(wàn)一要查你賬的話,這就是個(gè)問(wèn)題。
正確的話,應(yīng)該怎么填,我們小企業(yè),沒(méi)有管理費(fèi)用和營(yíng)業(yè)費(fèi)用里的工資
你好,那你的人工的話,你就直接填到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本那里就可以了,因?yàn)槟惝?dāng)時(shí)做憑證的時(shí)候也是做到這里面的,而且那些都實(shí)際發(fā)放了對(duì)吧,所以也不需要納稅調(diào)整的。