你好同學(xué),咱平時(shí)每個(gè)月的話,咱都會(huì)把咱損益類科目轉(zhuǎn)入本年利潤的,那么到年底的話,本年利潤的借方和貸方的差額就是咱的利潤分配,未分配利潤呀。

老師,年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,本年凈利潤是虧損的,分錄是怎么操作呢
年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的數(shù)值,和利潤表凈利潤數(shù)值是一樣的嗎
老師好!我的凈利潤年末的數(shù)額是-2180,我怎么做年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄?
年末結(jié)轉(zhuǎn)本年凈利潤的分錄,和數(shù)據(jù)怎么算
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤分錄的數(shù)字是不是和利潤表上的凈利潤一致?
老師好,我是24年11月底接手餐飲店做賬,當(dāng)時(shí)交接的時(shí)候,對(duì)方財(cái)務(wù)只肯給11月份底財(cái)務(wù)報(bào)表和一張科目余額表給我,后期我申報(bào)第四期財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候,就直接在她給的科目余額表基礎(chǔ)上加上12月經(jīng)營情況申報(bào)數(shù)據(jù),忘記核對(duì)申報(bào)第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表,現(xiàn)在稅務(wù)局顯示數(shù)據(jù)不符,我自查發(fā)現(xiàn)收入相差二十多萬的出入,目前我應(yīng)該按怎樣修改調(diào)整
繳納社保這塊怎么做的分錄, 繳納時(shí)借應(yīng)付職工薪酬社保 借其他應(yīng)付款社保 貸銀行存款 計(jì)提工資時(shí)借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 貸應(yīng)付職工薪酬社保 發(fā)放時(shí)借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款 貸個(gè)稅 貸其他應(yīng)付款社保 總感覺那里不對(duì),和我在電子個(gè)稅申報(bào)的數(shù)據(jù)不一樣 我這樣做是不是不對(duì)
老師您好,公司剛開業(yè),和老板借了5萬用于日常開支,計(jì)入其他應(yīng)付款對(duì)著吧?
老師好! 我想請(qǐng)問一下,我們公司找個(gè)人貸款,這個(gè) 貸款的利息需要交哪些稅,如果要繳納需要代扣代繳嘛
老師,減值計(jì)提規(guī)則和辦法依據(jù)是啥意思,都有啥呀
你好,請(qǐng)問員工去出差,住宿費(fèi)專票可以用于增值稅抵扣嗎?
生產(chǎn)的產(chǎn)品根據(jù)訂單生產(chǎn),沒有入庫,直接銷售出去。月底怎樣做結(jié)轉(zhuǎn)成本?
老師你好,個(gè)體戶在申報(bào)經(jīng)營所得稅的時(shí)候,普票,未達(dá)起征點(diǎn),不交增值稅的金額比如100元,在收入總額一欄要加上嗎
老師中秋節(jié)公司給客戶送月餅的會(huì)計(jì)分錄怎么做喲?還有發(fā)給員工的部分
老師好!我資產(chǎn)負(fù)債表一季度資產(chǎn)總額年初余額1126.00萬元,期未余額100.36萬元,第二季年初余額1126萬,期未余額10104.22,第三季度年初余額1126. 萬,期未995.56,企業(yè)所得稅一、二、三季度季初季未數(shù)怎么填對(duì)的?麻煩老師詳細(xì)說一下,謝謝!

