你好 2021年11月11日銷售的時候 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 2021年11月20日給予折讓的時候 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), ?貸:應(yīng)收賬款 2021年11月30日,收到了相應(yīng)貨款的時候 借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款
甲公司系增值稅一般納稅人,在2x18年6月1日向乙公司銷售批商品,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價格為800000元,增值稅稅額為104000元,款項尚未收到;該批商品成本為640000元。6月30日,乙公司在驗收過程中發(fā)現(xiàn)商品外觀上存在瑕疵,但基本上不影響使用,要求甲公司在價格上(不含增值稅稅額)給予5%的減讓。假定甲公司已確認收入;并已取得稅務(wù)機關(guān)開具的紅字增值稅專用發(fā)票。編制甲公司銷售商品的相關(guān)會計分錄。
甲公司系增值稅一般納稅人,在2x18年6月1日向乙公司銷售批商品,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價格為800000元,增值稅稅額為104000元,款項尚未收到;該批商品成本為640000元。6月30日,乙公司在驗收過程中發(fā)現(xiàn)商品外觀上存在瑕疵,但基本上不影響使用,要求甲公司在價格上(不含增值稅稅額)給予5%的減讓。假定甲公司已確認收入;并已取得稅務(wù)機關(guān)開具的紅字增值稅專用發(fā)票。編制甲公司銷售商品的相關(guān)會計分錄。
【教材例7-11】2020年5月20日,甲公司銷售一批商品,增值稅專用發(fā)票上注明售價為400000元,增值稅稅額為52000元;客戶收到該批商品并驗收入庫;當(dāng)日收到客戶支付的貨款存入銀行該批商品成本為300000元。該項業(yè)務(wù)屬于在某時點履行的履約義務(wù)并確認銷售收入。2020年7月20日,該批部分商品質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重司題,客戶將該批商品的50%退回給甲公司。甲公司同意退貨,于退貨當(dāng)日支付退貨款,并按規(guī)定向客戶開具了增值稅專用發(fā)票(紅字)寫出會計分錄
甲公司于2021年11月11日向乙公司銷售一批商品 ,該批商品成本42 000元,售價50 000元,增值稅6 500元,已開具增值稅專用發(fā)票,款項尚未收到。該業(yè)務(wù)屬于某一時點履行的履約義務(wù); 2021年11月20日,乙公司在驗收時發(fā)現(xiàn)部分商品有瑕疵,要求甲公司在價格上(不含稅)給予4%的折讓。甲公司同意該折讓條件,并開具了紅字增值稅專用發(fā)票; 2021年11月30日,收到了相應(yīng)貨款。 (1)要求做甲公司以上業(yè)務(wù)相關(guān)分錄。
2019年5月28日,甲公司向乙公司銷售一批商品。商品成本為40000元,開出的增值稅發(fā)票上注明的不含稅銷售價格為50000元,增值稅稅額為6500元。商品已發(fā)出,款項也已收妥。6月5日,乙公司在驗收商品時,發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題,要求給予20%的價格折讓,甲公司同意給予折讓,開出紅字增值稅發(fā)票,并退回了相應(yīng)的貨款。要求:編制甲公司有關(guān)銷售折讓的下列會計分錄:(1)發(fā)出商品,收取貨款,并結(jié)轉(zhuǎn)成本。(10分)(2)同意給予價格折讓,并退回多收貨款(10分)。
老師,請問家具店購買來擺樣的家具怎么計提折舊,折舊年限是按照5年來折嗎?
老師怎么在表格中找出小于等于5的數(shù)值有幾個,可以用什么函數(shù)呢?
小規(guī)模,25年匯算發(fā)現(xiàn)以前有多記的收入,應(yīng)該是往來款,賬務(wù)處理在4月沖減收入掛賬,匯算應(yīng)該怎么填寫?還有什么其他要處理的?
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老師,工業(yè)企業(yè)用財務(wù)軟件,用什么方法結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么分配制造費用
你好,請問,科目余額表,借方有余額,和貸方有余額,怎么去理解?
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老師財務(wù)軟件中,采購未收到票,和銷售未開到發(fā)票\',和開了發(fā)票,分別怎么錄入
老師,現(xiàn)在工業(yè)企業(yè)或者商貿(mào)企業(yè)一般用哪個軟件用的多,用友還是金蝶,我要學(xué)那個版本
您好,給予折讓分錄是沖減銷售商品的分錄嗎?
你好,給予折讓,是做沖銷收入的分錄,成本不需要沖銷