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甲公司系增值稅一般納稅人,在2x18年6月1日向乙公司銷售批商品,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格為800000元,增值稅稅額為104000元,款項(xiàng)尚未收到;該批商品成本為640000元。6月30日,乙公司在驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)商品外觀上存在瑕疵,但基本上不影響使用,要求甲公司在價(jià)格上(不含增值稅稅額)給予5%的減讓。假定甲公司已確認(rèn)收入;并已取得稅務(wù)機(jī)關(guān)開具的紅字增值稅專用發(fā)票。編制甲公司銷售商品的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。

2020-07-04 20:23
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-07-04 20:25

你好 1 借,應(yīng)收賬款904000 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入800000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷104000 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本640000 貸,庫存商品640000 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入40000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷項(xiàng)5200 貸,應(yīng)收賬款45200

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