同學(xué)你好,請(qǐng)檢查你的折扣條件是不是有錯(cuò)誤
A企業(yè)銷售服裝一批,取得價(jià)款10萬(wàn)元,增值稅專用發(fā)票注明稅額為13000元,另外開(kāi)出普通發(fā)票收取裝卸費(fèi)2260元,企業(yè)賬務(wù)處理如下借:銀行存款115260貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100000應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)13000其他應(yīng)付款2260問(wèn):指出問(wèn)題并做出調(diào)賬分錄(不考慮城建稅、教育費(fèi)附加等稅費(fèi))
B企業(yè)銷售A產(chǎn)品,售價(jià)10萬(wàn),增值稅款13000元沒(méi)收逾期包裝物押金2260元,原賬務(wù)處理如下借:應(yīng)收賬款115260貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100000應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)13000營(yíng)業(yè)外收入2600指出問(wèn)題并做出調(diào)賬分錄(不考慮城建稅、教育費(fèi)附加等稅費(fèi))
C企業(yè)銷售甲產(chǎn)品,售價(jià)10萬(wàn),稅額13000,折扣條件20/10,10/20,n/30,在同一銷貨發(fā)票上反映,企業(yè)第8天收回貨款,原賬務(wù)處理如下:借:銀行存款90400貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入80000應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(銷項(xiàng)稅額)10400指出問(wèn)題并做出調(diào)賬分錄(不考慮城建稅、教育費(fèi)附加等稅費(fèi))
C企業(yè)銷售甲產(chǎn)品,售價(jià)10萬(wàn),稅額13000,折扣條件20/10,10/20,n/30,在同一銷貨發(fā)票上反映,企業(yè)第8天收回貨款,原帳務(wù)處理如下:借:銀行存款90400貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入80000應(yīng)交稅費(fèi)一﹣增值稅(銷項(xiàng)稅額)10400指出問(wèn)題并作出調(diào)賬分錄(不考慮城建稅,教育費(fèi)附加等稅額)
C企業(yè)銷售甲產(chǎn)品,售價(jià)10萬(wàn),稅額13000,折扣條件20/10,10/20,n/30,在同一銷貨發(fā)票上反映,企業(yè)第8天收回貨款,原帳務(wù)處理如下:借:銀行存款90400貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入80000應(yīng)交稅費(fèi)一﹣增值稅(銷項(xiàng)稅額)10400指出問(wèn)題并作出調(diào)賬分錄(不考慮城建稅,教育費(fèi)附加等稅額)
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個(gè)月一個(gè)月的補(bǔ)),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動(dòng)著往后走的,并且每個(gè)月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說(shuō)的會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問(wèn)一下,2221.05這個(gè)代碼之前財(cái)務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加,按理說(shuō)不是應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 區(qū)別是他把二級(jí)科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長(zhǎng)期股權(quán)投資 這個(gè)科目以賬面金額列報(bào)么?
出租人什么時(shí)候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn),什么時(shí)候又用應(yīng)收融資租賃款,這做題有時(shí)候不知道用哪個(gè)科目
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買回來(lái)原材料,開(kāi)始只有明細(xì)表,沒(méi)有發(fā)票,比如3月份買回來(lái)水泥 100噸,4月份買回來(lái)150,5月份買回來(lái)50,5月份開(kāi)票180噸,這種情況,我每個(gè)月應(yīng)該怎么入賬
持有待售,立即可出售,出售極可能發(fā)生、一年內(nèi); 簽合同時(shí),先把原資產(chǎn)折舊提了,然后在轉(zhuǎn)入持有待售是不是? 如果沒(méi)有簽合同,減值了就直接計(jì)提持有待售資產(chǎn)減值損失對(duì)么?
稅負(fù)什么意思啊。回答
我公司外購(gòu)商品,取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并抵扣。通過(guò)紅十字會(huì)對(duì)敬老院進(jìn)項(xiàng)無(wú)償捐贈(zèng)。請(qǐng)問(wèn)我公司入賬增值稅如何處理?
進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證需要按本月領(lǐng)了哪些材料對(duì)應(yīng)的發(fā)票認(rèn)證嗎