同學(xué)你好,請(qǐng)檢查你的折扣條件是不是有錯(cuò)誤
A企業(yè)銷售服裝一批,取得價(jià)款10萬(wàn)元,增值稅專用發(fā)票注明稅額為13000元,另外開(kāi)出普通發(fā)票收取裝卸費(fèi)2260元,企業(yè)賬務(wù)處理如下借:銀行存款115260貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100000應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)13000其他應(yīng)付款2260問(wèn):指出問(wèn)題并做出調(diào)賬分錄(不考慮城建稅、教育費(fèi)附加等稅費(fèi))
B企業(yè)銷售A產(chǎn)品,售價(jià)10萬(wàn),增值稅款13000元沒(méi)收逾期包裝物押金2260元,原賬務(wù)處理如下借:應(yīng)收賬款115260貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100000應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)13000營(yíng)業(yè)外收入2600指出問(wèn)題并做出調(diào)賬分錄(不考慮城建稅、教育費(fèi)附加等稅費(fèi))
C企業(yè)銷售甲產(chǎn)品,售價(jià)10萬(wàn),稅額13000,折扣條件20/10,10/20,n/30,在同一銷貨發(fā)票上反映,企業(yè)第8天收回貨款,原賬務(wù)處理如下:借:銀行存款90400貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入80000應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(銷項(xiàng)稅額)10400指出問(wèn)題并做出調(diào)賬分錄(不考慮城建稅、教育費(fèi)附加等稅費(fèi))
C企業(yè)銷售甲產(chǎn)品,售價(jià)10萬(wàn),稅額13000,折扣條件20/10,10/20,n/30,在同一銷貨發(fā)票上反映,企業(yè)第8天收回貨款,原帳務(wù)處理如下:借:銀行存款90400貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入80000應(yīng)交稅費(fèi)一﹣增值稅(銷項(xiàng)稅額)10400指出問(wèn)題并作出調(diào)賬分錄(不考慮城建稅,教育費(fèi)附加等稅額)
C企業(yè)銷售甲產(chǎn)品,售價(jià)10萬(wàn),稅額13000,折扣條件20/10,10/20,n/30,在同一銷貨發(fā)票上反映,企業(yè)第8天收回貨款,原帳務(wù)處理如下:借:銀行存款90400貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入80000應(yīng)交稅費(fèi)一﹣增值稅(銷項(xiàng)稅額)10400指出問(wèn)題并作出調(diào)賬分錄(不考慮城建稅,教育費(fèi)附加等稅額)
我們這邊有個(gè)客戶,之前是個(gè)人和我們合作的,個(gè)人轉(zhuǎn)款到我們企業(yè)微信的,他突然要我們給他開(kāi)票,開(kāi)票信息是個(gè)體工商戶,對(duì)公沒(méi)給我們轉(zhuǎn)款過(guò),38萬(wàn),怎么操作比較好
黃色預(yù)警,藍(lán)色,紅色預(yù)警,這什么意思
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模所得稅怎么看查賬征收還是核定征收?謝謝
經(jīng)營(yíng)范圍有通訊設(shè)備銷售,通訊設(shè)備修理,信息系統(tǒng)集成服務(wù),辦公設(shè)備維修,收到物料發(fā)票能入原材料嗎還是入庫(kù)存商品
老師您好,我們是商貿(mào)公司,有個(gè)自建的冷庫(kù),現(xiàn)在需要維修,維修開(kāi)的發(fā)票我們能用嗎,需要開(kāi)什么內(nèi)容才能用
老師 對(duì)方用茶葉抵欠款 無(wú)票收入分錄我應(yīng)該怎么做呀我們是小規(guī)模納稅人
老師你好,我們公司給別人租了餐廳,每個(gè)月分營(yíng)業(yè)額8%,這個(gè)分成也需要分?jǐn)偮铮?/p>
老師,這張勞務(wù)發(fā)票合規(guī)不?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)為什么是這樣計(jì)算?我自己查不到相關(guān)政策,不是很理解。為什么是10%-1去稅,然后再按照10%來(lái)計(jì)稅呢
老師租的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)記什么科目