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A企業(yè)銷售服裝一批,取得價款10萬元,增值稅專用發(fā)票注明稅額為13000元,另外開出普通發(fā)票收取裝卸費2260元,企業(yè)賬務(wù)處理如下借:銀行存款115260貸:主營業(yè)務(wù)收入100000應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)13000其他應(yīng)付款2260問:指出問題并做出調(diào)賬分錄(不考慮城建稅、教育費附加等稅費)

2022-05-26 18:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-26 18:54

你好,調(diào)整分錄是 借:其他應(yīng)付款2260 貸:主營業(yè)務(wù)收入2000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 260

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快賬用戶s3id 追問 2022-05-26 19:02

指出上面分錄問題?

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齊紅老師 解答 2022-05-26 19:03

你好,存在的問題就是收取裝卸費2260元,不應(yīng)當按其他應(yīng)付款處理,需要作為價外費用按收入核算啊

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你好,調(diào)整分錄是 借:其他應(yīng)付款2260 貸:主營業(yè)務(wù)收入2000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 260
2022-05-26
你好,包裝物押金收到的時候,計入其他應(yīng)付款,而不是應(yīng)收賬款。所以現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:其他應(yīng)付款 2260,貸:應(yīng)收賬款?2260
2022-05-26
你好 借:銀行存款等科目? 115260?, 貸:主營業(yè)務(wù)收入?102000,? ?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)13260
2022-05-26
你好,這需要給你細算,涉及到需要繳納的消費稅。
2023-05-24
借應(yīng)收賬款113000%2B2260 貸主營業(yè)務(wù)收入100000%2B2000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅13000%2B260
2022-05-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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