你好,沒有銷項(xiàng)稅額哈
老師你好,我們是外貿(mào)企業(yè),有一批貨物出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,賬務(wù)處理我做的是,借:主營業(yè)務(wù)收入(外銷),貸:主營業(yè)務(wù)收入(內(nèi)銷),增值稅應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)),增值稅申報(bào)表表一,在填報(bào)時(shí),開具其他發(fā)票銷售額第18行,按照本月實(shí)際開票填寫。轉(zhuǎn)內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅額在未開具發(fā)票,第六列,第一行填寫?,F(xiàn)在出現(xiàn)的問題是,增值稅申報(bào)主表中收入合計(jì)與賬套中的收入不符,相差金額就是調(diào)出去的稅額,報(bào)表應(yīng)該怎么填寫?
老師,我想問下跨境電商企業(yè)的,跨境產(chǎn)生的銷售額是不是免增值稅的呀,如果是免增值稅的,是填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中的免稅項(xiàng)目,還是在附表一免稅行填寫呀,我知道增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中的免稅項(xiàng)目會(huì)自動(dòng)生成主表的第8行免稅銷售額,那附表一種的免稅行跟主表有勾稽關(guān)系嗎?
外貿(mào)企業(yè),報(bào)關(guān)單的收入填到增值稅申報(bào)表的主表免稅銷售額中,那這個(gè)有沒有銷項(xiàng)稅額的
老師敏感,我們是外貿(mào)出口企業(yè),增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中的第8欄,免增增值稅項(xiàng)目銷售額是填本期出口的銷售額嗎?還是填寫本年累計(jì)出口銷售額
小規(guī)模企業(yè),沒票收入和普票收入的1%計(jì)入營業(yè)外收入,季報(bào)時(shí)的增值稅申報(bào)表小微企業(yè)免稅銷售額項(xiàng)是填那個(gè)金額,是要填包含營業(yè)外收入的金額嗎?
上年虧損彌補(bǔ)本年利潤怎么寫分錄
老師,審計(jì)中,少計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備,影響的認(rèn)定是什么
有沒有哪個(gè)政策或相關(guān)文件是關(guān)于免交滯納金的?
老師 你好小規(guī)模是按季度申報(bào)企業(yè)所得稅要要按月計(jì)提還是一個(gè)季度提一次
想問老師,公司有意收購一家公司,明天過去做財(cái)務(wù)盡調(diào),但是領(lǐng)導(dǎo)沒有表示要獲取對(duì)方什么財(cái)務(wù)資料,請(qǐng)問要從哪里入手?這種是不是只是走個(gè)形式?
有兩個(gè)步驟加工制成。要求用平行結(jié)轉(zhuǎn)法計(jì)算產(chǎn)品的成本,費(fèi)用要用要用約當(dāng)產(chǎn)量比例法,第一個(gè)步驟月初在產(chǎn)品80投入130完工150在產(chǎn)品60完工40%第二個(gè)步驟月初在產(chǎn)品70投入150完工180在產(chǎn)品40完工60%計(jì)算第一步驟和第二步驟的直接材料直接人工制造費(fèi)用的約當(dāng)產(chǎn)量??
老師好,有一家公司的社保從去年年底一直沒交,到五月份才申報(bào)繳納,之前不確定能不能交了也計(jì)提,現(xiàn)在一下繳納了,以前工資申報(bào)時(shí)候也沒有把社保個(gè)人部分填上,現(xiàn)在回去改個(gè)稅嗎?可不可以把個(gè)人和公司部分都做在管理費(fèi)用里面
零基礎(chǔ)現(xiàn)在開始準(zhǔn)備注會(huì),一年能考過注會(huì)的會(huì)計(jì),財(cái)務(wù)管理,經(jīng)濟(jì)法么?需要每天學(xué)多久?
員工說不需要交稅,可以不用申報(bào)個(gè)稅嗎
零基礎(chǔ)現(xiàn)在開始準(zhǔn)備注會(huì),一年能考過注會(huì)的會(huì)計(jì),財(cái)務(wù)管理,經(jīng)濟(jì)法么?需要每天學(xué)多久?
為什么這個(gè)沒有銷項(xiàng)稅額呢
你好這部分是免稅不計(jì)提銷項(xiàng)稅額