?不包含營(yíng)業(yè)外收入的
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售額45萬元以下免增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,結(jié)轉(zhuǎn)收入以后企業(yè)所得稅申報(bào)表里面營(yíng)業(yè)收入填營(yíng)業(yè)外收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入之和嗎
請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人,增值稅申報(bào),本季有營(yíng)業(yè)外收入10000元,這筆錢不計(jì)入10欄的小微企業(yè)免稅銷售額的金額吧?
老師:一,增值稅申報(bào)表主表小微企業(yè)免稅銷售額(10)不含稅收入(含稅收入/1.03).小微企業(yè)免稅額:不含稅收入*0.03 二,填寫增值稅減免稅申報(bào)表,本期發(fā)生額,不含稅收入*0.03,本期實(shí)際抵減稅額:不含稅收入*0.02 另外的1%做營(yíng)業(yè)外收入,是這樣嗎?
關(guān)于小規(guī)模納稅企業(yè)第1季度增值稅申報(bào)表的填報(bào)問題,普票開票金額為181732.8元,利潤(rùn)表季報(bào)中營(yíng)業(yè)收入的金額為3187708.36元(該數(shù)據(jù)中包含的無票收入金額為3005975.56元),請(qǐng)問根據(jù)以上數(shù)據(jù)如何填報(bào)增值稅申報(bào)表的主表?此外,需要填寫減免稅申報(bào)表嗎?
小規(guī)模企業(yè),沒票收入和普票收入的1%計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,季報(bào)時(shí)的增值稅申報(bào)表小微企業(yè)免稅銷售額項(xiàng)是填那個(gè)金額,是要填包含營(yíng)業(yè)外收入的金額嗎?
請(qǐng)問:這個(gè)答案問,應(yīng)交所得稅,和所得稅費(fèi)用,有啥區(qū)別,答案都是一樣的呀?
個(gè)體戶工資薪金也是按月報(bào)嗎
老師,我想用庫(kù)存現(xiàn)金去還股東借款,但是我做分錄的時(shí)候借貸不平(沒有調(diào)明白),這筆分錄應(yīng)該怎么做呀?
老師,您好!外貿(mào)企業(yè)一般納稅人,出口不退稅,可以免稅嗎,沒有采購(gòu)發(fā)票
老師,用存貨抵債,確認(rèn)債務(wù)重組損益時(shí),為什么計(jì)入其他收益,而不是投資收益
電商國(guó)補(bǔ)這塊咋做賬?具體政策和分錄
請(qǐng)問:這句話啥意思,
開專票后立馬發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,還需要對(duì)方簽紅字發(fā)票確認(rèn)單嗎?
實(shí)際工作中領(lǐng)用原材料一般用哪種核算方法
同一集團(tuán)的A公司向B公司轉(zhuǎn)款(此款不是借款)用于支付B公司購(gòu)車款,車輛產(chǎn)權(quán)歸B公司,B公司如何入帳?