可以的,現(xiàn)在開的話開免稅的,之前沒有做收入的開免費(fèi)的。
老師你好,A公司與B公司簽訂技術(shù)合同,合同總金額是10萬,A公司在2019年6月簽訂并提前預(yù)付2萬元,因A公司尾款一直未支付,B公司也并未開發(fā)票給A公司,現(xiàn)在已到2021年1月也未支付給B公司,想請問下,現(xiàn)在該怎么調(diào)整做賬呢?當(dāng)時(shí)預(yù)付的時(shí)候是借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款。
我2020年11月份的時(shí)候錯(cuò)開了1張6萬多的專票,本應(yīng)開給A公司的錯(cuò)開成B公司,然后21年1月份才發(fā)現(xiàn),但是我已經(jīng)在11月份的時(shí)候記收入了,這個(gè)月開了紅字發(fā)票又開了一張正確的,請問現(xiàn)在這兩張發(fā)票要怎么入賬呢?
老師你好,請問一下,我司2019年給A公司開了普票,交了稅,當(dāng)時(shí)A公司沒有回款給我司,2021年A公司的老板新成立了B公司,B公司替A公司支付了之前A公司欠我司的貨款,現(xiàn)在B公司找我司要開增值稅專用發(fā)票,我司可以把2019年開給A公司的普票紅沖,再重新給B公司開增值稅專用發(fā)票嗎?
老師您好,現(xiàn)在公司A給B開具屬于21年的成本發(fā)票,B在21年計(jì)提了成本未付款,A在21年未開票未做收入未收款,可以開發(fā)票嗎?A是小規(guī)模,可以開發(fā)票的話,開1%的還是免增值稅的?
老師 2023年1月份A公司銷售給B公司貨 A公司發(fā)貨了 B公司也付款了 B公司收到A公司的發(fā)票 也抵扣了稅額 庫存也結(jié)轉(zhuǎn)了成本 今年12月稅務(wù)查到了 2023年1月A公司 開的銷售發(fā)票未繳納增值稅 要求B公司須將2023年1月已抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票轉(zhuǎn)出 當(dāng)初做的分錄是 借:庫存商品1000 借應(yīng)交稅金/進(jìn)項(xiàng)130 貸:應(yīng)付賬款/B公司1130 借主營業(yè)務(wù)成本1000 貸 庫存商品1000 老師請問問題 1. 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅額轉(zhuǎn)出 可以理解 因?yàn)锳公司未繳納增值稅 B公司是不可以抵扣 2.發(fā)票是正票 不是廢票 原來的借主營業(yè)務(wù)成本1000 貸庫存商品1000 要沖回嗎 我覺得不應(yīng)該沖回的
法人注冊賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來的?
老師您好,會(huì)做人是什么意思?
老師,請問建筑企業(yè)設(shè)置合同資產(chǎn)和負(fù)債。還需要再設(shè)置合同結(jié)算科目嗎
賬上庫存現(xiàn)金余額特別大,會(huì)引來什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
老師好,銷項(xiàng)稅額可以留到下月抵扣嗎?
B 可以入21的費(fèi)用嗎?
可以的,可以這么做的。