你好在納稅調(diào)整明細(xì)表,收入類其他填寫帳載金額
2020年的項(xiàng)目,符合確認(rèn)收入條件了,但現(xiàn)在客戶請(qǐng)問老師還沒付款也暫時(shí)不讓開發(fā)票。我的成本票都到了。我暫時(shí)不開票的情況下怎么確認(rèn)收入呢? 增值稅和企業(yè)所得稅要同事確認(rèn)么? 我確認(rèn)的收入也只能是暫估,等實(shí)際開票如果與確認(rèn)的收入不一致,實(shí)際收入多,該怎么處理?
老師,請(qǐng)問有一筆收入,2021年1季度沒有開票的時(shí)候,確認(rèn)了一次收入并報(bào)了一次增值稅,后面2季度開票的時(shí)候又重復(fù)報(bào)了一次增值稅,但賬上沒有再確認(rèn)收入。這種情況怎么處理呢?
老師,請(qǐng)問一下2021年確認(rèn)了一筆收入10萬,但是不符合收入的確認(rèn)條件,請(qǐng)問2022年匯算清繳的時(shí)候怎么申報(bào)以及分錄怎么寫?
請(qǐng)問老師,2022年12月份出口的貨物,2023年1月份確認(rèn)的收入,現(xiàn)在想通過匯算清繳調(diào)至2022年,年報(bào)表應(yīng)該怎么填寫,稅務(wù)不查賬的話,延期確認(rèn)收入的滯納金不用交是吧?
老師,請(qǐng)問一下,小規(guī)模,去年收的顧客的錢已經(jīng)確認(rèn)了收入,但是今年要退,去年確認(rèn)收入的時(shí)候沒有稅收,今年沖減收入的話,有稅收怎么處理?
小規(guī)模減免增值稅分錄可以放在季末一起做嗎
老師,一般納稅人在勾選認(rèn)證時(shí)我勾了不可抵扣的票,比如是貸款服務(wù)員的票,會(huì)有什么結(jié)果?是自然抵扣成功還是有提示不能抵扣
請(qǐng)問下我們的倉庫存貨管理一直管理不好,請(qǐng)問下啥好的方法可以慢慢優(yōu)化進(jìn)步從而進(jìn)銷存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確嗎
零售高檔手表交消費(fèi)稅嗎
勞務(wù)派遣企業(yè)成立分公司,分公司需要辦理勞務(wù)派遣資質(zhì)嗎
@apple老師,其他老師別接 又有個(gè)問題,就是我申報(bào)4月份的增值稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了,但是賬上并沒有收到這張發(fā)票,實(shí)際人家已經(jīng)開票,只不過采購沒拿給我,確認(rèn)了等5月份給我入賬,由于4月份的營(yíng)收太大了,這張發(fā)票有8萬多塊錢的稅額,所以我要先抵了,導(dǎo)致我賬上沒入借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,但是我勾選抵扣了就做借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,導(dǎo)致了待認(rèn)證期末余額在貸方了,這個(gè)暫時(shí)性差異有沒有問題
老板想讓我統(tǒng)計(jì)一下某個(gè)公司有多少未開票支出 這個(gè)公司有公賬,也有支付寶。 支付寶常往公賬里面轉(zhuǎn)錢,但是公賬里邊不會(huì)給支付寶轉(zhuǎn)錢。 那么這個(gè)公司的未開票支出是否要包括支付寶的一些支出呢(指的是用支付寶買東西。。。)
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),有部分費(fèi)用無法取得發(fā)票,需納稅調(diào)增,請(qǐng)問是只調(diào)表不調(diào)賬,還是又調(diào)表又調(diào)賬呢
老師,應(yīng)收款公司法人去世了,應(yīng)付款公司把這筆錢可以怎么付出去
老師,出庫單上的單價(jià)是進(jìn)價(jià)還是賣價(jià)
成本多做嗎?成本多,做了的話,在三十來填寫帳載金額
分錄用寫嗎?
你好,需要的借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)收賬款。
不是調(diào)表不調(diào)賬嗎?我2021年是虧損的,把2021年的一筆收入10萬調(diào)整到納稅調(diào)整明細(xì)表后分錄要寫嗎?
不應(yīng)該做收入,你卻做了收入。
你多做了收入的啊,你以后需要確認(rèn)收入的時(shí)候再調(diào)整就行。
意思是只需要調(diào)表,2021年確認(rèn)的這筆收入要調(diào)整分錄嗎?2021年的財(cái)務(wù)報(bào)表要更正申報(bào)嗎
二一年的分錄不用做賬務(wù)處理,做到二二年上面的分錄寫啦。
可是我覺得您那分錄寫的不對(duì)啊
重新寫一下可以嗎
你好,具體的是哪里不對(duì)? 紅沖收入應(yīng)該是借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng) 貸應(yīng)收賬款 半年啦,把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入改成利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)。
老師,開票增值稅也不缺認(rèn)?也要紅沖增值稅?還有2021年財(cái)務(wù)報(bào)表要更正申報(bào)嗎?
你好,對(duì)的是的,如果你確認(rèn)收入,你所得稅就得申報(bào)。
你開了發(fā)票,你就應(yīng)該借銀行存款,貸預(yù)收帳款、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
2021年財(cái)務(wù)報(bào)表更正申報(bào)嗎
修改之前的都不修改財(cái)務(wù)報(bào)表還是按照調(diào)整之前的。
不修改,剛才打錯(cuò)了,財(cái)務(wù)報(bào)表還是按照之前的
老師,您在說一下調(diào)整完表后調(diào)整收入的分錄怎么寫?
開了發(fā)票借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)收賬款