你好! 借以前年度損益調(diào)整(增值稅和附加稅) 營業(yè)外支出(滯納金) 貸銀行存款
老師補交以前年度的附加稅和滯納金怎么做分錄
對方走逃,我們已經(jīng)抵扣的以前年度的進項稅額需要轉(zhuǎn)出,那補繳增值稅和附加稅還有滯納金的分錄怎么寫?
老師好,想請問一下以前年度的進項稅額轉(zhuǎn)出,補覺的增值稅、附加稅及滯納金怎么做分錄
老師,您好,請問7月份更正以前年度的增值稅申報表,導(dǎo)致7月份補交了增值稅和增值稅附加稅以及滯納金,請問繳納的這些稅費要怎么做分錄呢
2019年進項稅額轉(zhuǎn)出繳納的增值稅,附加稅,滯納金,在2023年補繳如何做分錄
老師,老板租的老板娘的房子可以貸款和租房一起附加扣除嗎?
比如說我預(yù)提20萬,匯算清繳之前我部分沖減了10萬,匯算清繳之前開票5萬,還剩未開票5萬,我匯算清繳時只需調(diào)增5萬即可,是嗎?還是說這個沖減的10萬不能扣除需要調(diào)增?
廠里面工作,然后個人原因,工資卡將要被凍結(jié),可以把自己的工資指定轉(zhuǎn)入他人銀卡嘛
所得稅更正申報會留記錄嗎,是作廢申報好還是更正申報好
請問,所得稅匯算清繳時,職工工資金額填哪呀,我如圖所填工資金額,為什么還要交稅呀
才開始生產(chǎn),可以把車間一部分費用計入管理費用,一部分計入生產(chǎn)成本嗎?因為費用太高了,如果分?jǐn)偟疆a(chǎn)品上就高得離譜
老師您好,24年的費用25年匯算前開票并付款,請問,公司使用小企業(yè)會計準(zhǔn)則,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制把此筆費用計入24年,請問1.付款開票后做一筆分錄,借:以前年度損益,貸:銀行存款。借,利潤分配-未分配,貸:以前年度損益 2.填寫年度財務(wù)報表時候,資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤減去此筆費用所結(jié)轉(zhuǎn)的未分配金額,利潤表填寫的時候還更正嗎? 3.填寫匯算的時候,要把筆費用再費用中做調(diào)減對嗎?謝謝
員工去醫(yī)院檢查的費用范圍可以報銷,開發(fā)票時,可以寫單位的抬頭嗎
老師,開辦費填A(yù)105000表的其他,這個其他的賬載金額包括職工薪酬A105050代過來的金額嗎?
老師,老板一家公司工資是7800,另外一家公司造多少不用交稅呢,或者按三個點交最多做多少?
1、增值稅 借庫存或原材料等 貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項轉(zhuǎn)出) 借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸應(yīng)交稅費—未交增值稅 借應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸銀行存款。
兩種都可以嗎?
這個是補交的明細(xì),附加稅怎么處理?麻煩老師給寫個分錄可以嗎?
增值稅就按下面第2個分錄,增值稅以外的按合計按上面的分錄填