你好,計(jì)提人員工資 借:勞務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬?

老師,你好,我們7月份工資還沒(méi)有發(fā)放,但是有一個(gè)員工的工資是8000,今天要預(yù)支7月份的部分工資7000元,會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)問(wèn)老師!我們是一般納稅人,新承接了個(gè)業(yè)務(wù),是給一家電商平臺(tái)分揀打包商品,打包好之后電商平臺(tái)自己把貨物拉走,我們只做中間的分揀這一部分,分揀就需要人工,每天大約需要30多人基本是都是臨時(shí)工,請(qǐng)問(wèn)老師這部分人工成本我是走勞務(wù)公司合適,還是走我們自己公司給他們發(fā)工資,報(bào)個(gè)稅合適呢!
請(qǐng)問(wèn)老師!我們是一般納稅人,新承接了個(gè)業(yè)務(wù),是給一家電商平臺(tái)分揀打包商品,打包好之后電商平臺(tái)自己把貨物拉走,我們只做中間的分揀這一部分,分揀就需要人工,每天大約需要30多人基本是都是臨時(shí)工,請(qǐng)問(wèn)老師這部分人工成本我是走勞務(wù)公司合適,還是走我們自己公司給他們發(fā)工資,報(bào)個(gè)稅合適呢!
你好老師!我們公司主要是做打包分揀的,那我的成本是不是人工,這個(gè)分錄怎么寫(xiě)?
你好老師!我們是主要做分揀服務(wù)的,4月份的分揀費(fèi)客戶還沒(méi)有付給我們,我們主要的成本就是人員工資,請(qǐng)問(wèn)老師4月份我計(jì)提人員工資怎么做分錄?
老師,8月份做了暫估入庫(kù)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)設(shè)備公司,外購(gòu)一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬(wàn)可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)加盟店用我們品牌開(kāi)店,我們代收營(yíng)業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬(wàn)收益,2.1萬(wàn)我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目呢?代收營(yíng)業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢(qián)轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車給個(gè)人,通過(guò)二手車市場(chǎng)開(kāi)具了二手車發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒(méi)有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒(méi)有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無(wú)票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒(méi)有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買(mǎi)的A產(chǎn)品,沒(méi)有發(fā)票。買(mǎi)B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開(kāi)了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個(gè)月要開(kāi)票,但是我沒(méi)有票,叫我朋友給我開(kāi),款沒(méi)次打到他那里,今天給我說(shuō)款轉(zhuǎn)不出來(lái)了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票


請(qǐng)問(wèn)老師!沒(méi)有收到款項(xiàng)是不是就不能結(jié)轉(zhuǎn)成本?
你好,沒(méi)有收到款項(xiàng),需要做收入處理,通常結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本 沒(méi)有收到款項(xiàng),在應(yīng)收賬款掛賬就是了?
是不是 借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 但是我這個(gè)月確認(rèn)了收入,下個(gè)月收到款還得給他們開(kāi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么操作??!
你好,下個(gè)月先把之前的無(wú)票收入紅沖,然后根據(jù)開(kāi)具的發(fā)票做收入分錄?
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。