你好,少計(jì)提了嗎 調(diào)整二二年的,用利潤分配未分配利潤來做。
老師:去年匯算清繳的時(shí)候,公司負(fù)債5031.89元,但是去找的代帳公司做的帳,今年我在財(cái)務(wù)里面按照1月份開始建的帳,然后那個(gè)去年負(fù)債的5031.89元就結(jié)轉(zhuǎn)不到我現(xiàn)在做的帳里面了,但是每個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候,他又在申報(bào)表里面,怎么辦呢?怎么補(bǔ)錄一個(gè)會(huì)計(jì)分錄合適呢?要不然最后算出來的未分配利潤總是沒有減掉5031.89元,然后申報(bào)表里面又是減掉了的。那怎么辦,有什么方法可以更正嗎?期初輸入不進(jìn)去了,必須是先輸入期初,才能開始建帳呢?我是億企贏的財(cái)務(wù)軟件。
老師好,剛接手的賬,去年9月份就按暫估結(jié)轉(zhuǎn)了成本,匯算清繳已經(jīng)按這個(gè)暫估申報(bào)了,但是在5月31日前也取得了這個(gè)暫估的發(fā)票,如果現(xiàn)在反結(jié)帳到去年9月紅沖了了那個(gè)暫估分錄,重新按取得的發(fā)票做的話,那么主營業(yè)務(wù)成本就虛高了3萬,相應(yīng)的庫存商品也虛少了3萬,如果是這樣,這個(gè)賬怎么更正,如果更正,財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅匯算年報(bào)是不是也必須得更正?有沒有不用更正報(bào)表 調(diào)賬的好方法?
老師好,公司去年的帳已經(jīng)結(jié)完了,然后又更正了個(gè)稅申報(bào)信息,現(xiàn)在工資少了50000,我現(xiàn)在直接調(diào)整22年的帳,還是21的帳要重新結(jié)賬呢
老師您好,想問下公司最近被稅務(wù)通知有員工投訴個(gè)稅:從未在這家公司任職,稅務(wù)局要求刪除該員工工資的個(gè)稅申報(bào),已經(jīng)再稅務(wù)局更正個(gè)稅申報(bào),現(xiàn)在需要調(diào)整做對應(yīng)的賬務(wù)和財(cái)報(bào)匯算清繳更正,個(gè)稅從21年1月開始更正的,之前的憑證已經(jīng)訂好了從21年訂到22年6月,現(xiàn)在請問我怎么處理比較合適
老師甲購買房子59.5萬,首付已8.5萬,定金已付1萬,分15年還清,利率3.0,每個(gè)月利息是多少?總利息是多少?等額本息計(jì)算方式算下,等額本金計(jì)算方式算下。如果5年之利還清是還多少利息
支付分包款,產(chǎn)生手續(xù)費(fèi),怎么做賬
老師請問一下,建筑企業(yè)發(fā)放農(nóng)民工工資需要什么資料支撐
老師,我們是鋼結(jié)構(gòu)加工企業(yè),給對方開發(fā)票的時(shí)候加工工費(fèi)按照13個(gè)點(diǎn)開出去,但是加工費(fèi)包含工人工資,工人工資沒法開發(fā)票,這樣我們就缺進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)問題該怎么解決?
不買社保很嚴(yán)重嗎,員工不想買,公司強(qiáng)制要求買
老師你好,我剛接手一個(gè)個(gè)體工商戶會(huì)計(jì),需要報(bào)個(gè)人經(jīng)營所得稅,平時(shí)不用做賬,在哪里找數(shù)據(jù)來申報(bào),6月30日年報(bào)也同樣的問題,。不懂在哪里找數(shù)據(jù)。
老師好,咨詢下:企業(yè)所得稅預(yù)繳、匯算清繳年報(bào)中,從業(yè)人數(shù),一般是與社保端保持一致,還是和自然人稅務(wù)局上個(gè)稅申報(bào)人數(shù)一致?
把勞務(wù)費(fèi)(管理費(fèi) 勞務(wù)派遣人員工資)支付給勞務(wù)公司,那么取得發(fā)票勞務(wù)費(fèi)我們可以所得稅稅前扣除嗎
老師,居間費(fèi)按5%,是按營業(yè)收入的5%扣除還是按,開進(jìn)來的發(fā)票的5%扣除呢
這個(gè)30萬內(nèi)免征增值稅是比如我一月份開票12萬,2月份開7萬,3月份開10要,這個(gè)季度要不要交增值稅
多計(jì)提了,個(gè)稅申報(bào)了,我又更正申報(bào)了,分錄該怎么做呢?匯算清繳先改一下報(bào)表就可以是吧?
借應(yīng)付職工薪酬 貸利潤分配未分配利潤
匯算清交財(cái)務(wù)報(bào)表不用修改單,只需要在職工薪酬明細(xì)表實(shí)際金額和稅收金額減去就行。
調(diào)整以后成本不是減少了嗎,不需要改報(bào)表嗎
我已經(jīng)改了需要再更正過來嗎
不修改 分錄做到今年
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快