你好,去年支出合計(jì)473000,今年支出合計(jì)408168.6,是減少了,減少比例=(473000—408168.6)/473000*100%
上年將委托技術(shù)開(kāi)發(fā)合同支出轉(zhuǎn)入了主營(yíng)成本,是不是不能進(jìn)行研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除了?能不能在今年匯算清繳時(shí)做調(diào)整?
已知兩種商品的銷售資料如下:毛衣,1996年售飆為5000萬(wàn)元,1997年為8880萬(wàn)元,1997年比1996年嶗售量增長(zhǎng)了23%;皮鞋,1996年銷售額為4500萬(wàn)元,1997年為4200萬(wàn)元,1997年比1996年銷售量增長(zhǎng)了(-7%)要求:(1)計(jì)算銷售量總指數(shù);(2)計(jì)算由于銷售量變動(dòng),消費(fèi)者增加(減少)的支出金
已知兩種商品的銷售資料如下:毛衣,1996年售飆為5000萬(wàn)元,1997年為8880萬(wàn)元,1997年比1996年銷售量增長(zhǎng)了23%;皮鞋,1996年銷售額為4500萬(wàn)元,1997年為4200萬(wàn)元,1997年比1996年銷售量增長(zhǎng)了(-7%)要求:(1)計(jì)算銷售量總指數(shù);(2)計(jì)算由于銷售量變動(dòng),消費(fèi)者增加(減少)的支出金額
去年支出合計(jì)473000今年支出合計(jì)408168.6費(fèi)用總額同比比上年增加5.1%。還是減少?
去年支出合計(jì)473000今年支出合計(jì)408168.6費(fèi)用總額同比比上年增加5.1%。還是減少?減少多少呢?還是增加多少?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅不用交,正常獨(dú)資企業(yè)交完個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項(xiàng)是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)咋填呢
老師,請(qǐng)問(wèn)有筆12月份制造費(fèi)用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
我們公司有一個(gè)和學(xué)校的校園餐共管賬戶,餐費(fèi)和校園餐補(bǔ)貼都會(huì)匯到這個(gè)賬戶,這些錢全部都要用來(lái)支付食材和學(xué)校食堂人工。食材是我公司參與運(yùn)營(yíng),食材的支出可以作為我公司的成本,但是學(xué)校餐廳的人員是學(xué)校聘請(qǐng)的,不是我公司員工,人員工資由我公司結(jié)算算是代學(xué)校支付工資。我想問(wèn)用來(lái)支付工資的這部分錢是不是應(yīng)當(dāng)從收入中剝離出來(lái),如果面對(duì)稅務(wù)稽查,用來(lái)代付人員工資這部分錢怎么處理。因?yàn)槭腔煸诓唾M(fèi)里的,我是否需要做一個(gè)分割單將真實(shí)收入分割出來(lái),但是我怎么證明代付工資這部分錢不是我的收入。
老師,我們公司占地費(fèi)應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對(duì)公轉(zhuǎn)然后用途寫工資,但是我對(duì)公轉(zhuǎn)賬了用途還寫了占地費(fèi),這種情況應(yīng)該怎么整呀
請(qǐng)問(wèn)老師,補(bǔ)繳了2022年到2024年的增值稅,借方計(jì)入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說(shuō)的年度匯算清繳這個(gè)年度是指會(huì)計(jì)年度嗎
20年企業(yè)所得稅工資調(diào)增25萬(wàn),報(bào)表改好了分錄要怎么做
我們企業(yè)固定資產(chǎn)取得時(shí)未取得增值稅發(fā)票,只有評(píng)估報(bào)告,當(dāng)時(shí)就按評(píng)估價(jià)格96萬(wàn)入的賬,所得稅匯算表里的固定資產(chǎn)折舊表,賬載金額資產(chǎn)原值是96萬(wàn),那稅收金額里的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填資產(chǎn)原值96萬(wàn)可以嗎?沒(méi)有發(fā)票也填96萬(wàn)嗎?